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老师,我公司没有收入,我做账报销那些业务招待费做汇算清缴是不是全部要做调增

2022-05-05 19:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-05 19:48

是的没错,没有收入一般是全部要做调增这样的

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快账用户8272 追问 2022-05-05 19:49

那其他费用呢也全部调整吗,我指的是所有支出

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齐红老师 解答 2022-05-05 19:59

是的没错,一般与收挂勾的有限额的广宣费是这样的

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快账用户8272 追问 2022-05-06 10:06

老师,这个职工薪酬的账载指的是2021年的贷方期初加上贷方年累计填写吗,实际金额跟税收金额是借方年累计数吗

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齐红老师 解答 2022-05-06 10:14

是的没错, 是这样的

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快账用户8272 追问 2022-05-06 10:29

老师,我们没有收入没有固定资产,那表A105080的资产折旧摊销明细表和表A107040的减免所得税优惠明细表需要报吗

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齐红老师 解答 2022-05-06 10:51

同学您好,有相关数据的一般就需要填报的,除非没有数据发生就可不填报的

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快账用户8272 追问 2022-05-06 10:52

就我这种情况呀没有收入只有费用支出

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齐红老师 解答 2022-05-06 10:55

折旧这些属收入需要填报的

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快账用户8272 追问 2022-05-06 10:58

我这个亏损三十多万,这个亏损表怎么还用去年那些亏损弥补呢,老师帮我看看

我这个亏损三十多万,这个亏损表怎么还用去年那些亏损弥补呢,老师帮我看看
我这个亏损三十多万,这个亏损表怎么还用去年那些亏损弥补呢,老师帮我看看
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快账用户8272 追问 2022-05-06 10:59

是因为我做了这个调整吗,您不是说没有收入那些管理费用招待费全部调增吗

是因为我做了这个调整吗,您不是说没有收入那些管理费用招待费全部调增吗
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齐红老师 解答 2022-05-06 11:23

是的没错, 是这样的全部调增

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快账用户8272 追问 2022-05-06 11:29

那为啥我这个亏损三十多万,这个亏损表怎么还用去年那些亏损弥补呢,老师帮我看看

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齐红老师 解答 2022-05-06 11:41

如以前是亏损保存之后会自动带出来抵扣的

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快账用户8272 追问 2022-05-06 11:52

我知道但我不明白的是我亏损三十三万多,我调增才三十六万多呀,相差也没有四万多呀,怎么用去年的弥补亏损四万多

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齐红老师 解答 2022-05-06 12:01

这个以前只亏了这个差额吧

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快账用户8272 追问 2022-05-06 12:04

那怎么算不对呀您看看申报表A类调增是三万多,弥补亏损那个表是四万多

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齐红老师 解答 2022-05-06 12:19

这个是不一样的,一个是调增一个是调减

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快账用户8272 追问 2022-05-06 12:31

不应该是对等的么

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齐红老师 解答 2022-05-06 12:58

不是的,没有这样的说法的

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同学您好,会计问仅帮助大家解决财会问题;学习账号,权限或其他问题,可以咨询会计学堂客服老师解决。
2022-05-05
是的没错,没有收入一般是全部要做调增这样的
2022-05-05
你好 是的  ,那这个业务招待费要全部调增
2021-05-26
根据《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(国家税务总局公告2012年第15号)第五条规定,企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除
2025-04-28
您好,这个是需要全部的,这个
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