是的没错,没有收入一般是全部要做调增这样的

老师,我公司没有收入,我做账报销那些业务招待费做汇算清缴是不是全部要做调增
老师,我公司没有收入,我做账报销那些业务招待费做汇算清缴是不是全部要做调增
老师 我们做汇算清缴的时候 业务招待费发生额大概5万多 但是我们上年没有收入 这个业务招待费怎么调增呢
老师。2023年我们业务招待费列支多了。注销时汇算清缴时进行了调增,那账面需要调增吗? 业务招待费有发票。现在公司注销。原先未分配利润只有九千。但是科长说汇算清缴调增的部分,账面也要调增。那这样未分配利润就到了59000。
老师,去年一张发票没有开,有业务招待费,汇算清缴的时候业务招待费是不是要全部调增
老师,我们公户没钱,我们老板另一个公司是这家公司的投资人,股东,可是老板意思想把他的钱100万 转入这家公司,他自己那个公司资产超过5000万了,不能再投资这家了,他问我以什么名义投进来这个钱,投进来钱为了买原材料
我们是物业公司,小区里的保安保洁是第三方公司的人员,非我公司员工。最近给优秀的保安保洁人员每人发放了价值200元左右的奖励物品。这个入账也算做应付职工薪酬福利吗?
老师好,请问从电子税务局的哪里可以查到存货的出库方法呢?谢谢
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
老师,我25年12月份商贸公司有笔收入忘记结转成本了,大约有10万多,我是放在26年去补一笔结转?还是调整25年的账?
请问,在税务平台缴纳的车辆购置税怎么入账?
2023年开票200多万,进项只有几十万,成本暂估了150多万,季度预缴报表上直接入的主营业务成本,请问会不会被金税四期查到?另外汇算清缴也没有纳税调增,如果被金税四期预警了,是不是只能补税?
老师好 1月份的发票 开错了 2月份作废 我1月份要不要把发票先 做进去
现在报税都提醒社保医保 工厂里的工人没有交但是管理人员有交工资和社保不匹配怎么办
高铁票抵扣进项税,员工身份信息一定要在个税系统里吗
那其他费用呢也全部调整吗,我指的是所有支出
是的没错,一般与收挂勾的有限额的广宣费是这样的
老师,这个职工薪酬的账载指的是2021年的贷方期初加上贷方年累计填写吗,实际金额跟税收金额是借方年累计数吗
是的没错, 是这样的
老师,我们没有收入没有固定资产,那表A105080的资产折旧摊销明细表和表A107040的减免所得税优惠明细表需要报吗
同学您好,有相关数据的一般就需要填报的,除非没有数据发生就可不填报的
就我这种情况呀没有收入只有费用支出
折旧这些属收入需要填报的
我这个亏损三十多万,这个亏损表怎么还用去年那些亏损弥补呢,老师帮我看看
是因为我做了这个调整吗,您不是说没有收入那些管理费用招待费全部调增吗
是的没错, 是这样的全部调增
那为啥我这个亏损三十多万,这个亏损表怎么还用去年那些亏损弥补呢,老师帮我看看
如以前是亏损保存之后会自动带出来抵扣的
我知道但我不明白的是我亏损三十三万多,我调增才三十六万多呀,相差也没有四万多呀,怎么用去年的弥补亏损四万多
这个以前只亏了这个差额吧
那怎么算不对呀您看看申报表A类调增是三万多,弥补亏损那个表是四万多
这个是不一样的,一个是调增一个是调减
不应该是对等的么
不是的,没有这样的说法的