是的没错,没有收入一般是全部要做调增这样的

老师,我公司没有收入,我做账报销那些业务招待费做汇算清缴是不是全部要做调增
老师,我公司没有收入,我做账报销那些业务招待费做汇算清缴是不是全部要做调增
老师 我们做汇算清缴的时候 业务招待费发生额大概5万多 但是我们上年没有收入 这个业务招待费怎么调增呢
老师。2023年我们业务招待费列支多了。注销时汇算清缴时进行了调增,那账面需要调增吗? 业务招待费有发票。现在公司注销。原先未分配利润只有九千。但是科长说汇算清缴调增的部分,账面也要调增。那这样未分配利润就到了59000。
老师,去年一张发票没有开,有业务招待费,汇算清缴的时候业务招待费是不是要全部调增
个人替公司缴纳了印花税和垃圾处理费,请问一下有没有风险,以及怎么处理,后续报销就可以了吗
老师,你好,请问一个工程项目中,栽树项目完成后,乙方需要结账,他们怎么开票?是把每颗树明细开进去还是可以只开具一张工程款总额?
请问老师年度财务报表是汇算清缴后的报表还是第四季度的报表?
申报申报金额应该按应发工资金额申报是吗
老师,客户货款5万,返利5千 从货款中扣了怎么做账
老师你好,我公司支付银行贷款的本金罚息,计入什么会计科目呢
快帐软件每月凭证输入后必须要结转吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
老师,尽管知识产权做注册资本的实缴可靠吗
老师,公司法人股东其中一个有司法案件的问题,可以股权转让吗
那其他费用呢也全部调整吗,我指的是所有支出
是的没错,一般与收挂勾的有限额的广宣费是这样的
老师,这个职工薪酬的账载指的是2021年的贷方期初加上贷方年累计填写吗,实际金额跟税收金额是借方年累计数吗
是的没错, 是这样的
老师,我们没有收入没有固定资产,那表A105080的资产折旧摊销明细表和表A107040的减免所得税优惠明细表需要报吗
同学您好,有相关数据的一般就需要填报的,除非没有数据发生就可不填报的
就我这种情况呀没有收入只有费用支出
折旧这些属收入需要填报的
我这个亏损三十多万,这个亏损表怎么还用去年那些亏损弥补呢,老师帮我看看
是因为我做了这个调整吗,您不是说没有收入那些管理费用招待费全部调增吗
是的没错, 是这样的全部调增
那为啥我这个亏损三十多万,这个亏损表怎么还用去年那些亏损弥补呢,老师帮我看看
如以前是亏损保存之后会自动带出来抵扣的
我知道但我不明白的是我亏损三十三万多,我调增才三十六万多呀,相差也没有四万多呀,怎么用去年的弥补亏损四万多
这个以前只亏了这个差额吧
那怎么算不对呀您看看申报表A类调增是三万多,弥补亏损那个表是四万多
这个是不一样的,一个是调增一个是调减
不应该是对等的么
不是的,没有这样的说法的