是的没错,没有收入一般是全部要做调增这样的
老师,我公司没有收入,我做账报销那些业务招待费做汇算清缴是不是全部要做调增
老师,我公司没有收入,我做账报销那些业务招待费做汇算清缴是不是全部要做调增
老师 我们做汇算清缴的时候 业务招待费发生额大概5万多 但是我们上年没有收入 这个业务招待费怎么调增呢
老师。2023年我们业务招待费列支多了。注销时汇算清缴时进行了调增,那账面需要调增吗? 业务招待费有发票。现在公司注销。原先未分配利润只有九千。但是科长说汇算清缴调增的部分,账面也要调增。那这样未分配利润就到了59000。
老师,去年一张发票没有开,有业务招待费,汇算清缴的时候业务招待费是不是要全部调增
老师,请问广州这边的一个小养生馆要办营业执照,需要怎么办?在住房的二楼,是二手房东,需要哪些手续,按正常流程是不是办不到?
我公司有台洗车机,现在要卖掉,如果开票给别人开什么
卖了一辆车怎么做收入和成本的分录
建筑服务发票什么公司都能开吗?跨地市标志怎么选?
老师有家企业后台查因登记的住所经营无法联系企业,经营异常,还有这家开给我们的发票税务系统查不到耶。这家有什么风险吗
印花税滞纳金是罚款吗?
与对方公司签了防污染合同,但对方公司要求开票给分公司,分公司打款且分公司说分公司没开通账户,对私打款给我们公司,该怎么做呢
怎么给国外公司开票?
我填写了也点击缴费了为什么印花税显示未申报?
老师:请问;公司变更法定代表人,是先变更税务还是先变更工商啊?
那其他费用呢也全部调整吗,我指的是所有支出
是的没错,一般与收挂勾的有限额的广宣费是这样的
老师,这个职工薪酬的账载指的是2021年的贷方期初加上贷方年累计填写吗,实际金额跟税收金额是借方年累计数吗
是的没错, 是这样的
老师,我们没有收入没有固定资产,那表A105080的资产折旧摊销明细表和表A107040的减免所得税优惠明细表需要报吗
同学您好,有相关数据的一般就需要填报的,除非没有数据发生就可不填报的
就我这种情况呀没有收入只有费用支出
折旧这些属收入需要填报的
我这个亏损三十多万,这个亏损表怎么还用去年那些亏损弥补呢,老师帮我看看
是因为我做了这个调整吗,您不是说没有收入那些管理费用招待费全部调增吗
是的没错, 是这样的全部调增
那为啥我这个亏损三十多万,这个亏损表怎么还用去年那些亏损弥补呢,老师帮我看看
如以前是亏损保存之后会自动带出来抵扣的
我知道但我不明白的是我亏损三十三万多,我调增才三十六万多呀,相差也没有四万多呀,怎么用去年的弥补亏损四万多
这个以前只亏了这个差额吧
那怎么算不对呀您看看申报表A类调增是三万多,弥补亏损那个表是四万多
这个是不一样的,一个是调增一个是调减
不应该是对等的么
不是的,没有这样的说法的