是的没错,没有收入一般是全部要做调增这样的

老师,我公司没有收入,我做账报销那些业务招待费做汇算清缴是不是全部要做调增
老师,我公司没有收入,我做账报销那些业务招待费做汇算清缴是不是全部要做调增
老师 我们做汇算清缴的时候 业务招待费发生额大概5万多 但是我们上年没有收入 这个业务招待费怎么调增呢
老师。2023年我们业务招待费列支多了。注销时汇算清缴时进行了调增,那账面需要调增吗? 业务招待费有发票。现在公司注销。原先未分配利润只有九千。但是科长说汇算清缴调增的部分,账面也要调增。那这样未分配利润就到了59000。
老师,去年一张发票没有开,有业务招待费,汇算清缴的时候业务招待费是不是要全部调增
老师,前年股东从公司借走30万开新公司,今年新公司注销了,股东把钱还回来了,并多还了4600元,我这样做账行不行:借:银行存款304600,贷:其他应收款300000,应交税费-还款利息4600,这样可以吗?
老师,公司付款了,在应付账款借方,可对方不给发票,怎么处理,转营业外支出可以吗
子女教育专项扣除有孩子的年龄上限吗
更正某一年的申报表产生多缴税款,包含增值税及附加税,这部分多缴税款,后期正常申报的时候会抵扣,多缴的税款如何做分录,后期把税款抵欠又如何做分录,跟形成多缴税款的原因无关。只问这部分税款。
我是个体,10月申报不是电商平台会报送数据,我们知道的是这个个体并未上哪个平台,但现收到税务短信提醒,说第三季度报税数据小于平台报送数据,我能从哪里查询到我这张营业执照绑定了哪些平台?
老师 我们是一般纳税人 建筑行业,有一般计税和简易计税,项目都在外地。外地预缴增值税的时候一般计税和简易计税都可以扣除分包款吗?
我公司是集团公司下面的分公司,有部分人员的工资总部发放这次我公司给每个人发了50元福利费,怎么申报个税?怎么做账?
老师好,个人所得税税率表发一份
老师,您好,有家企业在招聘可以主动打电话过去问吗
老师,请问国内的客户下单给我司,产品出口到日本,由我司报关及开出口发票,款由国内客户香港公司付美元到我司美元户,这样操作是正确的吗?
那其他费用呢也全部调整吗,我指的是所有支出
是的没错,一般与收挂勾的有限额的广宣费是这样的
老师,这个职工薪酬的账载指的是2021年的贷方期初加上贷方年累计填写吗,实际金额跟税收金额是借方年累计数吗
是的没错, 是这样的
老师,我们没有收入没有固定资产,那表A105080的资产折旧摊销明细表和表A107040的减免所得税优惠明细表需要报吗
同学您好,有相关数据的一般就需要填报的,除非没有数据发生就可不填报的
就我这种情况呀没有收入只有费用支出
折旧这些属收入需要填报的
我这个亏损三十多万,这个亏损表怎么还用去年那些亏损弥补呢,老师帮我看看
是因为我做了这个调整吗,您不是说没有收入那些管理费用招待费全部调增吗
是的没错, 是这样的全部调增
那为啥我这个亏损三十多万,这个亏损表怎么还用去年那些亏损弥补呢,老师帮我看看
如以前是亏损保存之后会自动带出来抵扣的
我知道但我不明白的是我亏损三十三万多,我调增才三十六万多呀,相差也没有四万多呀,怎么用去年的弥补亏损四万多
这个以前只亏了这个差额吧
那怎么算不对呀您看看申报表A类调增是三万多,弥补亏损那个表是四万多
这个是不一样的,一个是调增一个是调减
不应该是对等的么
不是的,没有这样的说法的