你好同学,按照实际发生的来就可以了。 希望帮到您!如满意请给予五星好评谢谢!
老师,单位生产样机,领用原材料,实际是36种原材料,只领用了28种,其中8种是从旧机器拆下来的。那我这个做账就按实际做,那成本就不准确了。我该怎么做
老师,我报所得税的时候我暂估了成本,那我的账也是这样暂估还是不用暂估,按照实际发生的来?后面成本票来了,入账就可以了?
单位不具备生产资质,我们做账的时候就不可以用生产成本这个科目?还是要按实际发生的做账?
单位什么时候必须把领用材料转到生产成本科目,工程施工科目这个税法有规定吗?我可以在开发票的时候再领用吗?因为我们单位行业性质不存在库存
老师,我们单位收到项目的国拨款,在形成资产的时候,有一部分是绿化发生的费用,这部分就不能进资产了,要怎么走账?
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,