可以的,可以这么做的。
老师好,我司一般纳税企业,收到税务局退的增值税留底退税,以下账务处理对吗 转出留抵税 借:应交税费--应交增值税--进项税额转出 贷:应交税费--应交增值税--进项税额 借:应交税费--应交增值税--增增税留抵掊 贷:应交税费--应交增值税--进项税额转出 收到退税 借:银行存款 贷:应交税费--应交增值税--增值税留抵税
上期留抵税为7592.92,退税 进项税额转出 借:应交税费-增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-增值税(进项税额) 进项税额转入留抵税额 借:应交税费-增值税(留抵税额退税) 贷:应交税费-增值税(进项税额转出) 收到退税 借:银行存款 贷:应交税费-增值税(留抵税额退税) 分录对吗?
老师增值税留底退税,收到钱借银行存款贷应交税费-留抵退税,然后再一个借应交税费留抵税额贷应交增值税进项税额转出可以吗
您好,老师,我想问一下,留底退税借:应交税费——增值税留抵税额,贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出),收到是借:银行存款,贷方:应交税费-增值税留抵税额,那请问进项税转出不就是账不平了?
收到增量存量留底退税款,分录借银存款,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出,借应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷应交税费-应交增值税-进项税额,这样对吗?
老师 月末银行余额调节表怎么看?
企业租入了房产,又转租出去,需要交房产税吗
1、老师,被审计单位,考勤表记录不符合实际情况,结算方面不规范,结算比实际出勤的多,这种属于什么问题性质?
制造业出售的是液晶显示屏,但加一个TP开模费,发票要怎么开
老师,我们现在要开增值税发票20万,公司上期增值税发票留底数为9000,我现在还缺多少发票…这个怎么算?
老师,我们公司租给客户房子,协议是租一个季度送一个月,科目是银行存款、预收账款对吧?那赠送的一个月怎么记账?
3年前疫情期间上级划拨我单位集装箱活动房价值23万元,我单位没有出钱,财务也一直不知情,也未做账务处理,现这个集装箱活动房不用了,上级要拉走报废清理,并要求我单位列入固定资产,并补提折旧,这合理吗?如果补提折旧可以一次性提完吗?具体账务怎么处理?
已摊销完的固定资产清理账务处理?
老师您好!我想问一下我们属于分包方施工,有材料有劳务,这次收的款承包方没有钱付,直接发包方代发工资形式87万支付到个人头上,没有开票,这个个税是我们申报吗?账务处理怎么出来?借:应付职工薪酬87万 贷主营业务收入87万,没有销项,借:主营业务成本87 贷:应付职工薪酬87万吗
#提问#老师 2024年度残保金和企业所得税汇算清缴工资薪金有差额,要是修改残保金申报表数据的话,员工人数不超过30个,需不需要缴纳残保金和滞纳金?
哈哈,增值税留底税,字打错了,谢谢老师
理解,不用客气,工作愉快