你好; 补做账才行的; 要补做账 和明细账给税务局看
老师您好,有个问题比较繁琐。我们单位向供电公司支付了下属变电站的电费,给下属单位记账是以其他应收款记的,给供电公司记账是记到了预付账款。现在供电公司给我们开了票,我们的分录应该就是借:其他业务成本,贷:预付账款。现在有个问题是,我们还要给下属公司开票,可现在下属公司已经股权转让卖出去了,电费也通过债权收回来了,那我还需要给下属单位开票么?如果要开票,我应该怎么做分录呢?
老师!公司办理股权转让税务那边需要我们提供固定资产明细,其他应收款明细,还有短期借款明细,可以这个公司已好几年没经营了,账也没有了,这下该怎么提供啊!
实际是甲交票,领报销款,应该是给备用金,然后报销进期间费用。但是代账公司把票拆给了其他往来账户员工乙,导致甲这边的其他应收没有往下结转,而且这个业务是21年已经跨年了,其他往来账户员工乙也离职了,没有办法通过其他应收款二级明细进行调整,这种情况账务怎么处理?
我们公司售卖了固定资产,固定资产期末净值还有:87499.61元,累计折旧:90798.21,我们公司买了60000元,60000元里面其中有6902.65元的销项税,这个固定资产买出去是亏的,我们应该怎么做账?有没有老师可以写一下明细一点的分录出来,把金额也写一下,这样我好明白一些,谢谢了
老师好,想请教一下,公司固定资产已计提完毕,前几年还按5%来计提残值,其实许多东西象电脑、复印机等等已不见或当废品出售了。那这部分要怎么在账上进行处理呀。并且固定资产计提明细单子上还有此固定资产计提每是0,可不可以不列入到清单上啊。
我的项目与生态保护有关,项目中有机耕,但代开发票当地税务局按照工程服务给我开票,按理来说机耕属于免税项目。现在我以农业合作社名义开免税机耕费行不行
注册地在南京,办公地在张家港,平时在张家港发生的的餐费算差旅费还是福利费呢?
供应商产品的质量问题,扣的供应商费用。供应商从我们重新采购的商品里减了单价。这种,我感觉不合适?像这种怎么处理更合适
老师 小企业会计准则下结转成本是不是需要手动结转的
7月份账本已装订好,但是7月份社保忘记计提 了,直接在8月份补提行不行
发票上销售方的银行信息,不对合同上的。 请款资料上的银行信息要对发票上?还是合同上?都可以是吗?
老师,股东变更缴税只交印花税吗?是注册资本的万分之五吗?
1. 甲公司2×23年至2×25年,甲公司发生的与金融资产相关的交易或事项如下: 资料一:2×23年1月1日甲公司以银行存款2040万元(含手续费5万元)购入乙公司同日发行的3年期公司债券,债券面值总额为2000万元,票面年利率为5%,实际年利率为4.26%,于每年年末支付债券利息。面值在债券到期时一次性偿还。甲公司根据其管理该债券的业务模式和该债券的合同现金流量特征,将该债券分类为以摊余成本计量的金融资产。 资料二:2×23年12月31日,由于市场利率变动,甲公司所持乙公司债券的公允价值(不含利息)为1900万元,甲公司计提预期信用减值损失50万元。 计提减值后的实际利息怎么算
老师,老板借给公司的钱,附银行回单,还需要附收据吗
开专票就必须对公吗?
可是!只留下财务报表,该怎么补做明细?
你好 ; 你们 银行流水 和你们发票这些都没有了吗
是的!银行流水上次有去拉,只有近两年的呢,发票和之前的账都没在这
你好 ; 那这样你没法补的哦 ; 你只能补最近2年左右的; 我都怕税务局找你麻烦
这家已属于破产企业,好久没生产经营了呢!老板又催的急,等着股权转让好去贷款呢
老师!没办法下只能造假了,不知道行不行
你好 ; 这样有风险的; 如果是造假去 ;银行 万一和税务局共享信息怕罚款你们的
谢谢老师!老板一直让我想办法,我只能把分险点跟他说了,老师这种情况真的没其他办法了吗?
你好 ; 是的。 正常是你们最好是据实写;
老师!之前老板他说这个就是明细,让我整理成表格,这个能行吗?
你好 ; 可以整理 ; 但是你要注意下与税务上报的数据要一致哈; 核对下
与税务上报数据差不多可以对的起来,可是他发来的是汇总呢!该怎么做成明细?明细不是像这样子的吗?
你好; 对的起来就好; 前提是要一致哈; 与你实际一致; 避免有问题 ;你们没有软件吗
老师!我现在只能手工编明细表格了,实际他只给了汇总金额呢,没有明细啊!自己编明细最后汇总金额跟它对的起来可以么?明细可以不用一个月一个月编吗?
你好; 那你就手工编制即可 ; 你 明细表 就做你 截止到注销当月的; 比如5月的 ; 从你开始有这个业务开始做明细
老师!明细账格式可以简单点么?跟第一张图片一样,第二张比较难编
你好; 明细账需要这样编制哈 ; 需要期初 ; 本期借方 ;本期贷方; 余额方向 和余额多少 ;都要列清楚的
谢谢老师!看这个历史申报信息是从2018年开始做就可以了吗?
你好; 你们 是18年开始的公司吗? 你要从你发生对应业务开票来 登记做账就行了。