你好; 补做账才行的; 要补做账 和明细账给税务局看

老师您好,有个问题比较繁琐。我们单位向供电公司支付了下属变电站的电费,给下属单位记账是以其他应收款记的,给供电公司记账是记到了预付账款。现在供电公司给我们开了票,我们的分录应该就是借:其他业务成本,贷:预付账款。现在有个问题是,我们还要给下属公司开票,可现在下属公司已经股权转让卖出去了,电费也通过债权收回来了,那我还需要给下属单位开票么?如果要开票,我应该怎么做分录呢?
老师!公司办理股权转让税务那边需要我们提供固定资产明细,其他应收款明细,还有短期借款明细,可以这个公司已好几年没经营了,账也没有了,这下该怎么提供啊!
实际是甲交票,领报销款,应该是给备用金,然后报销进期间费用。但是代账公司把票拆给了其他往来账户员工乙,导致甲这边的其他应收没有往下结转,而且这个业务是21年已经跨年了,其他往来账户员工乙也离职了,没有办法通过其他应收款二级明细进行调整,这种情况账务怎么处理?
我们公司售卖了固定资产,固定资产期末净值还有:87499.61元,累计折旧:90798.21,我们公司买了60000元,60000元里面其中有6902.65元的销项税,这个固定资产买出去是亏的,我们应该怎么做账?有没有老师可以写一下明细一点的分录出来,把金额也写一下,这样我好明白一些,谢谢了
老师好,想请教一下,公司固定资产已计提完毕,前几年还按5%来计提残值,其实许多东西象电脑、复印机等等已不见或当废品出售了。那这部分要怎么在账上进行处理呀。并且固定资产计提明细单子上还有此固定资产计提每是0,可不可以不列入到清单上啊。
老师,我这边有一家小规模电瓶车销售公司,毛利率15%结转成本(销售总额142万),按现在的费用来需要交4000多的企业所得税,我可以像暂估成本一样,暂估费用不,下个月开始多报几个人的工资,这样不慌交企业所得税,汇算的时候再交
公司自己生产了一台设备出租给客户,当时做账是把成品出库做进去固定资产里面,租赁期内进行折旧,折旧对应的是业务成本,现在租赁期到期,客户退回设备,我现在要怎么做会计科目
个体工商户已开通税务,已经申报增值税,需要经营所得吗
老师,您好,我想咨询一下,我们公司是一般纳税人,我们让房东补开23年24年的房租发票,要房东给开专用发票,25年10月份我们可以正常进项抵扣,对吧?还有就是这两年的费用之前年度都没有入费用,挂的房东的往来,那这次开了发票,我改怎么入账?
老师,个人税局代开租赁发票能开专票吗
购买会议电视记入什么科目?
老师好,机关事业单位人员出差,住宿费发票抬头开具个人还是单位名称?可以直接公对公转账
老师好,公司注册资金没有实缴,贷款利息能税前扣除吗
印花税买方和卖方都要交税吗
老师,我们本季度含税收入是312032.66,去掉1%的税,收入是308943.23,我直接把308943.23记入收入栏,(我们是小规模纳税人或小微企业)增值税系统直接在减免栏把2%的税显示出来了,但总收入不变,我记账时直接按1%做价税分离,2%我记入了主营业务收入,那么说我的报表和增值税报表收入都是一直的,但是企业所得税提示增值税报表减征、免征应大于营业外收入了,因为我报表营业外收入没有分2%的税,如果分了的话,账本主营业务收入和增值税报表不一致,怎么弄啊,老师?
可是!只留下财务报表,该怎么补做明细?
你好 ; 你们 银行流水 和你们发票这些都没有了吗
是的!银行流水上次有去拉,只有近两年的呢,发票和之前的账都没在这
你好 ; 那这样你没法补的哦 ; 你只能补最近2年左右的; 我都怕税务局找你麻烦
这家已属于破产企业,好久没生产经营了呢!老板又催的急,等着股权转让好去贷款呢
老师!没办法下只能造假了,不知道行不行
你好 ; 这样有风险的; 如果是造假去 ;银行 万一和税务局共享信息怕罚款你们的
谢谢老师!老板一直让我想办法,我只能把分险点跟他说了,老师这种情况真的没其他办法了吗?
你好 ; 是的。 正常是你们最好是据实写;
老师!之前老板他说这个就是明细,让我整理成表格,这个能行吗?
你好 ; 可以整理 ; 但是你要注意下与税务上报的数据要一致哈; 核对下
与税务上报数据差不多可以对的起来,可是他发来的是汇总呢!该怎么做成明细?明细不是像这样子的吗?
你好; 对的起来就好; 前提是要一致哈; 与你实际一致; 避免有问题 ;你们没有软件吗
老师!我现在只能手工编明细表格了,实际他只给了汇总金额呢,没有明细啊!自己编明细最后汇总金额跟它对的起来可以么?明细可以不用一个月一个月编吗?
你好; 那你就手工编制即可 ; 你 明细表 就做你 截止到注销当月的; 比如5月的 ; 从你开始有这个业务开始做明细
老师!明细账格式可以简单点么?跟第一张图片一样,第二张比较难编
你好; 明细账需要这样编制哈 ; 需要期初 ; 本期借方 ;本期贷方; 余额方向 和余额多少 ;都要列清楚的
谢谢老师!看这个历史申报信息是从2018年开始做就可以了吗?
你好; 你们 是18年开始的公司吗? 你要从你发生对应业务开票来 登记做账就行了。