你好; 补做账才行的; 要补做账 和明细账给税务局看

老师您好,有个问题比较繁琐。我们单位向供电公司支付了下属变电站的电费,给下属单位记账是以其他应收款记的,给供电公司记账是记到了预付账款。现在供电公司给我们开了票,我们的分录应该就是借:其他业务成本,贷:预付账款。现在有个问题是,我们还要给下属公司开票,可现在下属公司已经股权转让卖出去了,电费也通过债权收回来了,那我还需要给下属单位开票么?如果要开票,我应该怎么做分录呢?
老师!公司办理股权转让税务那边需要我们提供固定资产明细,其他应收款明细,还有短期借款明细,可以这个公司已好几年没经营了,账也没有了,这下该怎么提供啊!
实际是甲交票,领报销款,应该是给备用金,然后报销进期间费用。但是代账公司把票拆给了其他往来账户员工乙,导致甲这边的其他应收没有往下结转,而且这个业务是21年已经跨年了,其他往来账户员工乙也离职了,没有办法通过其他应收款二级明细进行调整,这种情况账务怎么处理?
我们公司售卖了固定资产,固定资产期末净值还有:87499.61元,累计折旧:90798.21,我们公司买了60000元,60000元里面其中有6902.65元的销项税,这个固定资产买出去是亏的,我们应该怎么做账?有没有老师可以写一下明细一点的分录出来,把金额也写一下,这样我好明白一些,谢谢了
老师好,想请教一下,公司固定资产已计提完毕,前几年还按5%来计提残值,其实许多东西象电脑、复印机等等已不见或当废品出售了。那这部分要怎么在账上进行处理呀。并且固定资产计提明细单子上还有此固定资产计提每是0,可不可以不列入到清单上啊。
老师你好,公司需要注销,利润表为0,资产负债表其他应付法人60万,未分配利润-60万,其余都是0。 请问按照这个报表提交注销,是不是需要交税60万*0.25=15万呢?
老师,请问,个体工商在开了普票,在进行申报营业收时,是按发票上的不含税金额确认吧,比如,开票430,不含税是425.74,税额是4.26,那么,营业收就是425.74,4.26是应交税费吧,如果未超季度30万,4.26作业是营业外收入,对吗?
飞机票,一个机票和付款凭证可以报销吗?
公司开招商会,一张会议门票是99元,公司规定,哪个业务员收上来这个99的门票,这个99元就归谁。账上我是不是先放在预收,再当做奖金并入员工工资发放?还是做成代收代付呢?
单位不给上社保,月薪6000,该发2月工资了。现在填写专项附加扣除还来得及吗?
老师,就是我们以前成立公司前期用其他公司资质做项目,项目合同也是也是用其他公司签,项目成果甲方一直未确认,等他们确认后,挂靠公司不存在了,化债协议就签我们自己公司,最终确定金额8万,精恒星开票结账。这个咋个整,相当于接项目做项目都是我们自己公司,只是前期签合同是其他公司。现在结清证明怎么写,甲方要喊写某某公司承接项目,现由我们公司开票收款,款项已结清。我咋个感觉奇奇怪怪的
你好老师 红冲去年的管理费用是不是 借 以前年度损益 贷 其他应付款 月底结转,以前年度损益结转到哪里?
老师,我报关单上面是人民币收汇收美金,这样对退税有没有影响
老师,车间生产不饱和停工时的设备折旧计入什么科目呢?
老师,我公司有名职工在工作过程中发生了事故受伤了,家属要求我公司支付该职工在医院住院期间的护工费用,我这笔账应该咋出账呢,以什么为出账的凭据,这没有发票吧,我们公司不出面顾护工,是准备将款项直接补给该职工,让其自行去解决、
可是!只留下财务报表,该怎么补做明细?
你好 ; 你们 银行流水 和你们发票这些都没有了吗
是的!银行流水上次有去拉,只有近两年的呢,发票和之前的账都没在这
你好 ; 那这样你没法补的哦 ; 你只能补最近2年左右的; 我都怕税务局找你麻烦
这家已属于破产企业,好久没生产经营了呢!老板又催的急,等着股权转让好去贷款呢
老师!没办法下只能造假了,不知道行不行
你好 ; 这样有风险的; 如果是造假去 ;银行 万一和税务局共享信息怕罚款你们的
谢谢老师!老板一直让我想办法,我只能把分险点跟他说了,老师这种情况真的没其他办法了吗?
你好 ; 是的。 正常是你们最好是据实写;
老师!之前老板他说这个就是明细,让我整理成表格,这个能行吗?
你好 ; 可以整理 ; 但是你要注意下与税务上报的数据要一致哈; 核对下
与税务上报数据差不多可以对的起来,可是他发来的是汇总呢!该怎么做成明细?明细不是像这样子的吗?
你好; 对的起来就好; 前提是要一致哈; 与你实际一致; 避免有问题 ;你们没有软件吗
老师!我现在只能手工编明细表格了,实际他只给了汇总金额呢,没有明细啊!自己编明细最后汇总金额跟它对的起来可以么?明细可以不用一个月一个月编吗?
你好; 那你就手工编制即可 ; 你 明细表 就做你 截止到注销当月的; 比如5月的 ; 从你开始有这个业务开始做明细
老师!明细账格式可以简单点么?跟第一张图片一样,第二张比较难编
你好; 明细账需要这样编制哈 ; 需要期初 ; 本期借方 ;本期贷方; 余额方向 和余额多少 ;都要列清楚的
谢谢老师!看这个历史申报信息是从2018年开始做就可以了吗?
你好; 你们 是18年开始的公司吗? 你要从你发生对应业务开票来 登记做账就行了。