你好; 补做账才行的; 要补做账 和明细账给税务局看

老师您好,有个问题比较繁琐。我们单位向供电公司支付了下属变电站的电费,给下属单位记账是以其他应收款记的,给供电公司记账是记到了预付账款。现在供电公司给我们开了票,我们的分录应该就是借:其他业务成本,贷:预付账款。现在有个问题是,我们还要给下属公司开票,可现在下属公司已经股权转让卖出去了,电费也通过债权收回来了,那我还需要给下属单位开票么?如果要开票,我应该怎么做分录呢?
老师!公司办理股权转让税务那边需要我们提供固定资产明细,其他应收款明细,还有短期借款明细,可以这个公司已好几年没经营了,账也没有了,这下该怎么提供啊!
实际是甲交票,领报销款,应该是给备用金,然后报销进期间费用。但是代账公司把票拆给了其他往来账户员工乙,导致甲这边的其他应收没有往下结转,而且这个业务是21年已经跨年了,其他往来账户员工乙也离职了,没有办法通过其他应收款二级明细进行调整,这种情况账务怎么处理?
我们公司售卖了固定资产,固定资产期末净值还有:87499.61元,累计折旧:90798.21,我们公司买了60000元,60000元里面其中有6902.65元的销项税,这个固定资产买出去是亏的,我们应该怎么做账?有没有老师可以写一下明细一点的分录出来,把金额也写一下,这样我好明白一些,谢谢了
老师好,想请教一下,公司固定资产已计提完毕,前几年还按5%来计提残值,其实许多东西象电脑、复印机等等已不见或当废品出售了。那这部分要怎么在账上进行处理呀。并且固定资产计提明细单子上还有此固定资产计提每是0,可不可以不列入到清单上啊。
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
可是!只留下财务报表,该怎么补做明细?
你好 ; 你们 银行流水 和你们发票这些都没有了吗
是的!银行流水上次有去拉,只有近两年的呢,发票和之前的账都没在这
你好 ; 那这样你没法补的哦 ; 你只能补最近2年左右的; 我都怕税务局找你麻烦
这家已属于破产企业,好久没生产经营了呢!老板又催的急,等着股权转让好去贷款呢
老师!没办法下只能造假了,不知道行不行
你好 ; 这样有风险的; 如果是造假去 ;银行 万一和税务局共享信息怕罚款你们的
谢谢老师!老板一直让我想办法,我只能把分险点跟他说了,老师这种情况真的没其他办法了吗?
你好 ; 是的。 正常是你们最好是据实写;
老师!之前老板他说这个就是明细,让我整理成表格,这个能行吗?
你好 ; 可以整理 ; 但是你要注意下与税务上报的数据要一致哈; 核对下
与税务上报数据差不多可以对的起来,可是他发来的是汇总呢!该怎么做成明细?明细不是像这样子的吗?
你好; 对的起来就好; 前提是要一致哈; 与你实际一致; 避免有问题 ;你们没有软件吗
老师!我现在只能手工编明细表格了,实际他只给了汇总金额呢,没有明细啊!自己编明细最后汇总金额跟它对的起来可以么?明细可以不用一个月一个月编吗?
你好; 那你就手工编制即可 ; 你 明细表 就做你 截止到注销当月的; 比如5月的 ; 从你开始有这个业务开始做明细
老师!明细账格式可以简单点么?跟第一张图片一样,第二张比较难编
你好; 明细账需要这样编制哈 ; 需要期初 ; 本期借方 ;本期贷方; 余额方向 和余额多少 ;都要列清楚的
谢谢老师!看这个历史申报信息是从2018年开始做就可以了吗?
你好; 你们 是18年开始的公司吗? 你要从你发生对应业务开票来 登记做账就行了。