你好,建2022年账,最后1列填2022年年初数,以前年度是手工帐,可以填在前面的3列

你好,要在财务软件中新建账套,请问期初数据输入到截图中的哪一列?
请问,更换财务软件,从上一个系统中导出的单月余额借贷余额不平,但是整年数又平的,那要入何在新系统录入期初数
老师您好,请问如果新老会计交接工作,是不是新会计要在重新建账,并在建账套中把之前老会计的期初数据都录入?谢谢老师
中途更换财务软件,在新财务软件进行期初建账的时候科余数据是一致的,但是出来的资产负债表却是有差异的,请问该怎么解决
老师,刚接手了一套账,之前在代账公司的,财务软件不一样没办法直接导入帐套,我重新建帐套的话,期初数据用科目余额表去填吗?之前的账务处理他们到7.31
老师,请问,我25年没有缴纳社保,填25汇算清缴的时候,社保哪里直接填0嘛?因为公司是欠缴的状态
企业所得税 计入成本费用的公司 和已发放的工资 分别怎么取数 ,
董孝彬老师,您好,不好意思,我才想起那天请教您的问题。 因其他投资方增加投资,导致我公司投资比例下降(我方需编制合并报表)。 1,稀释前后都是权益法,产生的差额,个表和合表,如何账务处理? 2,稀释前成本法,稀释后权益法,产生的差额,个表和合表,如何账务处理? 3,稀释前成本法或权益法,稀释后变成金融工具,产生的差额,个表和合表,如何账务处理?
老师,固定资产清理的营业外支出要不要调增?
老师,年中卖的车,年报的时候卖掉这辆车的原值要不要申报?
老师,没发生营业收入,在企业所得税年度汇算清缴时业务招待费可以税前扣除吗
老师,请问,25年的汇算清缴,纳税调整增加额(填写A105000)我有个暂估的成本,到现在都没有票回来,我现在要调增的话,那我的账需要做分录嘛?
A公司同时挂了B公司的其他应付款和其他应收款,都是互相划拨往来款,A公司账里可以做一笔其他应收和其他应付的抵消吗?(两个是一家集团内的公司)
老师,请问下哪些包含在社保缴费基数呢
之前预付给某公司货款100万, 借:预付账款 贷:银行存款 之后该公司退回我公司账户20万,怎么做分录?
建2022年账套,最后1列填2022年年初数,是理解的,但是以前年度是手工账,填前面的三列是不理解的,应该是前四列吧?
币种那列可以不填写
这两种建账套的情况有什么区别吗,不都一样吗?
没有太大区别,只是记账习惯,可以直接就写2022年年初数
老师,可以说的详细点吗,我是会计小白,还达不到一点就通的地步!
要不前四列都填写,要不就都只填写最后一列,2021年年初数
写错了,是2022年年初数
你这样处理吧,期初数填上2022年年初数,2/3列不填。年初数也填上2022年年初数。从2022年年初建账
那2022年1-4月的凭证怎么处理?
补录到系统里,这样建整年度帐,虽然麻烦点,但是后期查帐方便
好的,这种情况了解了!再麻烦问一下,我们还有一家公司,成了好几年了,一直未建账,现在想好好管理,把账建起来,这是不是期初建账,还是初期建账?
这种行为,用财务专业术语怎么描述?
你从2022年初建,以前的不用在录了,
要不工作量太大了
之前都没有建账,期初余额都没有,现在正在整理期初余额,这和原先是手工做帐,但没有录入进软件,完全是两个概念
现在想办法整理出期初余额开始建账
单据比较全的话,你就补做账。以前的单据不全的话。你就在2022年年初的时点。盘点你的实物资产,作为期初余额。从2022年初建
可能会从2022年5月开始建账
2022.5月这样也是可以的
五月建账的话,是不是只需在期初余额这一列填写金额就可以了?
是的,这样处理没问题
老师,如果期初借贷不平,暂时又是找不出原因,但是没有期初又不能接着做帐,比较着急的,这个差额怎么处理呀,老师这是最后一问了,能说的稍微详细点吗,否则我再问另一个老师的话,又要从头开始了,谢谢
如果实在找不到原因,你先把他这个差额放在任意一个科目里,把期初作平。然后去做帐,后期有时间你可以再去调整这个期初余额。