同学你好 按照科目余额表来录入

请问用去年21年的资产负债表及利润表数据,新建财务软件的期初数据,录入凭证后,进行凭证记账时,系统提示初始数据不平衡,是怎么回事,该怎么解决?期初借贷相差就是21年底未分配利润金额
请问,更换财务软件,从上一个系统中导出的单月余额借贷余额不平,但是整年数又平的,那要入何在新系统录入期初数
老师您好,我要报财务报表,报税系统提取出来的基础数据,资产负债表当中的年初余额,与我财务软件的资产负债表年初余额不一样,是怎么回事啊,我是五月份买的这个财务软件,当时期初余额也都入了
老师,一家公司的账务10月份从另一家代账公司转过来,我现要在我们的财务软件上录入该公司的相关数据作为本期期初数据,请问我是只要根据他们交接的科目余额表上的期末余额数据录入到我系统的期初余额栏里,还是他们科目余额表上的期初余额和本期发生额也得录入到我系统?
老师,您好,请问速达3000商务版,初始化不能录入应收账款负数,怎么办呢,如果把金额录入预收账款,那应收款的期初余额,应该要改成多少呢,我们现在有个客户的原来的财务系统上的应收账款余额是-1310383.5,年初余额是72119.55,借方累计发生额7889912.35,贷方累计发生额是9272415.4,可是新系统不能直接录入应收账款余额负数,我要怎么办,老师,请帮帮我
老师,请问一下,有两套帐的报销单是不是一份内帐,要复印一份在外账的呢
公司做注销的时候,利润表本年累计为啥带出来的是去年的金额
请问老师,项目到期了我们想要退履约保证金,然后对方还没有支付就让我写收据给他,可是我们没有收到钱,这个要怎么办呢
请问一下留抵抵欠了,要怎样做分录呢
民非的现金流量表和资产负债表以及利润表是怎样的勾稽关系,怎么确认
老师,请问一下我们有个员工想请一个月假,我们公司又给了她社保补贴的,如果她请一个月假她到底还有没有社保补贴和工龄工资呀?比如她工资3000,请一个月假就没有工资了,但是公司又给了她社保补贴和工龄工资的,那是不是代表公司还是要发工龄工资和社保补贴给她呀
实缴注册资本需要交知识产权实缴税费和费用么。如果交的话具体怎样交的?
一个人在两处拿工资,平时两处都可以扣基本5000,汇算时候再合并汇算吗,还是平时就不可以两处都扣
老师,您好,其他应付款-法人贷方余额10000,其他应收款-法人借方余额50000,可不可以做一次笔借其他应付款-法人10000,贷其他应收款-法人10000,把其他应付款冲掉?
老师,审计报告用的利润及利润分配表怎么做
但是,7月末的科目余额表,借贷是不平的呀
导出1-7月都,借贷方就是平的,但是1-7月是单月的,并不是合并后的数
你导出七月底的就可以了
7月末的余额表借贷方不相等 ,试算不平衡呀。。。
导出来的科目余额表是平的吗
不平,单月的都不平,1-7月的就是平的
那你用这个平的科目余额表就可以了
平的,是显示一个一个月的,不是整合的
1-7月全部数加在一起借才是平的
同学你好 对的 是这样 这个是累计的
老师,你没明白我的意思呀
就是导出来的是单月的数,是不平的,要把1-7月的数,是7个月的放在一个表里,是7份,从1月到7月的,
导出来的是没有整合过的
那你需要调整平衡