ni您好 借:在建工程 235000 借:应交税费-应交增值税-进项税额21150 贷:银行存款235000%2B21150=256150

2、海华公司根据经营需要建造仓库一幢。根据管理层决定将仓库建造工程出包给无锡太湖建筑公司承建。合同规定全部建造费用为235000元,分两次支付。开工时预付工程款50000元,剩余款项于工程完工验收合格后支付。(1)9月13日,开出转账支票预付工程款50000元。(2)12月20日,工程完工并验收合格。海华公司收到无锡太湖建筑公司开出的增值税专用发票,上列工程总价款235000元,增值税21150元。海华公司遂开出转账支票补付余款及增值税。(3)12月25日,仓库工程达到预计使用状态,交付冰箱车间使用。
2、海华公司根据经啻需要建造仓库一幢。根据管理层决定将仓库建造工程出包给无锡太湖建筑公司承建。合同规定全部建造费用为235000元,分两次支付。开1时预付工程款50o00元,剩余款项于工程完工验收合格后支付。(0)9月13日,开出转账支票预付工程款50000元。(2)12月20日,工程完工并验收合格。海华公司收到无锡太湖建筑公司开出的增值税专用发票,上列工程总价款235000元,增值税21150元。海华公司遂开出转账支票补付余款及增直税。(3)12月25日,仓库工程达到预计使用状态,交付冰箱车间使用第(2)问怎么写
增值税税率为13%,2021年发生如下经济业务用寿42(18.0分)海这公司为增值税一般纳税人,适用的当(1)2021年1月5日,海达公司购入一台需安装的设备,取得的增值税专用发票上注明买价50000元,增值加税税额6500元;包装费1000元,运输费1000元,增值税税额共计150元,款项以银行存款支付。1月8日安装设备并支付安装费,取得增值税专用发票,注明安装费3000元,增值税税额390元。1月9日,设备交付使用。(2)3月5日,将一栋楼房发包给开泰建筑企业承建,工程总造价为1000000元。根据发包合同,预付工程总造价的60%,取得的增值税专用发票上注明价款600000元,增值税税额54000元,其余价款待工程完工验收合格后付清。12月20日,工程完工,验收合格交付使用,补付剩余工程款,取得的增值税专用发票上注明价款400000元,增值税税额36000元。要求:请对上述业务分别做出会计处理
分录膳(共2题,40.0分)42.(180分)海达公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2021年发生如下经济业务(1)2021年1月5日,海达公司购入一台需安装的设备.取得的增值税专用发票上注明买价50000元,增值税税额6500元;包装费1000元,运输费1000元,增值税税额共计150元,款项以银行存款支付。1月8日安装设备并支付安装费,取得增值税专用发票,注明安装费3000元,增值税税额390元。1月9日,设备交付使用。(2)3月5日,将一栋楼房发包给开泰建筑企业承建,工程总造价为1000000元。根据发包合同,预付工程总造价的60%,取得的增值税专用发票上注明价款600000元,增值税税额54000元,其余价款待工程完工验收合格后付清。12月20日,工程完工,验收合格付使用,补付剩余工程款,取得的增值税专用发票上注明价款400000元,增值税税额36000元。要求:请对上述业务分别作出会计处理
分录膳(共2题,40.0分)42.(180分)海达公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2021年发生如下经济业务(1)2021年1月5日,海达公司购入一台需安装的设备.取得的增值税专用发票上注明买价50000元,增值税税额6500元;包装费1000元,运输费1000元,增值税税额共计150元,款项以银行存款支付。1月8日安装设备并支付安装费,取得增值税专用发票,注明安装费3000元,增值税税额390元。1月9日,设备交付使用。(2)3月5日,将一栋楼房发包给开泰建筑企业承建,工程总造价为1000000元。根据发包合同,预付工程总造价的60%,取得的增值税专用发票上注明价款600000元,增值税税额54000元,其余价款待工程完工验收合格后付清。12月20日,工程完工,验收合格付使用,补付剩余工程款,取得的增值税专用发票上注明价款400000元,增值税税额36000元。要求:请对上述业务分别作出会计处理
老师您好,请问公司原来是承担员工宿舍水电费的,有几个月没有扣员工款,之前这个做了福利费,后来又说需要扣了,这个需要冲回这个福利费吗?
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账