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2、海华公司根据经营需要建造仓库一幢。根据管理层决定将仓库建造工程出包给无锡太湖建筑公司承建。合同规定全部建造费用为235000元,分两次支付。开工时预付工程款50000元,剩余款项于工程完工验收合格后支付。(1)9月13日,开出转账支票预付工程款50000元。(2)12月20日,工程完工并验收合格。海华公司收到无锡太湖建筑公司开出的增值税专用发票,上列工程总价款235000元,增值税21150元。海华公司遂开出转账支票补付余款及增值税。(3)12月25日,仓库工程达到预计使用状态,交付冰箱车间使用。

2022-05-06 08:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-06 08:26

你好,请问你想问的问题具体是?

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快账用户akxd 追问 2022-05-06 08:26

会计分录

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齐红老师 解答 2022-05-06 08:32

你好 (1)9月13日,借:预付账款,贷:银行存款 (2)12月20日,借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款 (3)12月25日,借:固定资产,贷:在建工程

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快账用户akxd 追问 2022-05-06 08:36

怎么计算

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齐红老师 解答 2022-05-06 08:37

你好 (1)9月13日,借:预付账款50000,贷:银行存款50000 (2)12月20日,借:在建工程235000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)21150,  贷:预付账款235000%2B21150 (3)12月25日,借:固定资产235000,贷:在建工程235000

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快账用户akxd 追问 2022-05-06 11:04

第一问为什么是预付账款

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齐红老师 解答 2022-05-06 11:05

你好,请仔细看题干的描述 

你好,请仔细看题干的描述 
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你好,请问你想问的问题具体是?
2022-05-06
ni您好 借:在建工程 235000 借:应交税费-应交增值税-进项税额21150 贷:银行存款235000%2B21150=256150
2022-05-06
同学你好 要做分录吗
2023-01-06
一 1 借:工程物资                      300,000.00 应交税费-应交增值税-进项税                      39,000.00 贷:银行存款                      339,000.00 2 借:在建工程                      300,000.00 贷:工程物资                      300,000.00 3 借:在建工程                       40,000.00 贷:原材料                       40,000.00 4 借:在建工程                       22,800.0 贷:应付职工薪酬-工资                       20,000.00 应付职工薪酬-福利费                        2,800.00 5 借:在建工程                        5,740.00 贷:应付利息                        5,740.00 借:固定资产                      368,540.00 贷:在建工程                      368,540.00 二 借:预付账款                      250,000.00 贷:银行存款                      250,000.00 借:在建工程200000 贷:银行存款200000 借:固定资产450000 贷:预付账款250000 在建工程200000
2022-04-28
同学你好 借在建工程 借进项 贷银行存款
2023-01-06
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