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老师 我21年暂估了成本但是在22年4月取得了发票,我是当月直接冲减暂估成本然后做账还是把22年4月取得的发票放在21年去反结账入账呢

2022-05-06 11:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-06 11:50

你好同学,如果金额一样的话,你直接把发票付到2021年的那个凭证上就可以的。

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快账用户8046 追问 2022-05-06 12:04

金额不一致呢

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齐红老师 解答 2022-05-06 12:10

金额不一致的话,你反冲去年的暂估凭证,然后呢,拿着发票今年再重新入账,但是呢,你像主营业务成本那些科目呀,你得用利润分配未分配利润去代替。

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快账用户8046 追问 2022-05-06 12:12

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-05-06 12:13

祝您生活愉快感谢五星

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你好同学,如果金额一样的话,你直接把发票付到2021年的那个凭证上就可以的。
2022-05-06
你好在22年二月份做就可以的,红冲暂估的,然后再做发票的。
2022-04-07
您好,是的,做到今年四月里面
2023-07-13
同学,你好!2022年2月冲掉暂估的,然后同时按照发票的数据正常处理
2022-04-07
你好,同学成本已经减少了95元,23年做的时候再不用调整了。
2022-05-29
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