你好同学,这个正常,你得看你报表上的情况,如果说你转出了以后啊,你的当月又认证进项发票了,那可能不需要交税的。

老师业务招待费专票,进项税额转出,借方还是管理费用业务招待费,贷方进项税额转出,这样对吗?
老师,做了一笔 借:管理费用-业务招待费 贷:应交税费-进项税-进项税额转出 ,进项税额转出这个数字月末需要结平吗
老师,做了一笔 借:管理费用-业务招待费 贷:应交税费-进项税-进项税额转出 ,进项税额转出这个数字月末要计提缴税吧?
老师,招待费中有专票,做的分录是,借 管理费用—招待费 应交税费—进项税 贷 银行存款 借:应交税费-进项税额转出 贷:应交税费-进项税
老师公司购买的橄榄油,这个做账时 借管理费用-招待费 应交税费-进项税 贷现金 进项转出 借应交税费-进项税费 贷应交税费-进项税转出 这样可以吧,然后申报表里做进项转出
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,是不是长投在初始计量的时候,分权益法和成本吗法后续计量,就是涨了跌了就用损益类科目,投资收益
2月有张增值税专用发票 2月账做进去了 但是2月发票税务局没有抵扣 (正好2月股权变更)2月报表上传了 现在怎么做比较合适
老师您好,企业的住房公积金是必须要缴纳的吗?住房公积金管理中心给了一个告知函
老师好,一个人社保一直交的灵活就业,然后在公司交三年社保,是不是可以提前三年退休呢
纯劳务合同,开过来的发票都是建筑服务*劳务费把? 如果合同包含清包工的话,就得开建筑服务*工程服务的发票了吧
老师,互斥项目的期限不同的,等额年金法,也要要求项目可以重置吗?计算过程,没有需要重置啊?
老师,营业执照副本丢失了,需要走哪些流程补办呢
老师您好,我之前做23年账的时候做错了一笔分录,当时是以运费下账了的,然后对方一直运费发票没有开过来,做的分录是借应付账款3000元,贷方是银行存款3000元,现在查出来这笔要按临时工的工资入账,我现在应该怎么调整,这个的是不是还要申报个税,个税在这个月申报行不行呢老师,麻烦您帮我看下,谢谢老师
农民工合同应该怎么签,有退休的有没退休的,但是都不交社保
老师你好,公司是小规模可以专票吗,能开13% 的发票吗
老师,这个月没有再认证进项了,也就是要缴纳这个进项税额转出这个数的税了对吧。上个问题跟您说了,财务软件生成的转出未交增值税,您说这个分录有点怪,老师,那按您的理解这个要缴税的话要怎么做呢
要交税的话,那你财务软件生成的那个凭证就没问题了,就是对的。