您好 这样写分录正确的哈

老师,借管理费用_业务招待费 169.9 进项税额 22.09 贷 银行存款 191.99 进项税额需转出,怎么做分录
老师业务招待费专票,进项税额转出,借方还是管理费用业务招待费,贷方进项税额转出,这样对吗?
老师,做了一笔 借:管理费用-业务招待费 贷:应交税费-进项税-进项税额转出 ,进项税额转出这个数字月末需要结平吗
老师,做了一笔 借:管理费用-业务招待费 贷:应交税费-进项税-进项税额转出 ,进项税额转出这个数字月末要计提缴税吧?
业务招待费开的专用发票,分录借销售费用业务招待费 16824.69,应交税金—应交增值税—进项税额转出2187.21,贷银行存款19011.9,借销售费用业务招待费2187.21,贷应交税金—应交增值税—进项税额转出2187 21,这样对吗?
老师,1039模式是核定经营率吗?还是?
老师,1月收汇5000,记账汇率7.0288,2月末汇率6.9228,3月末汇率6.9194, 3月结汇汇率7.03,调汇结汇分录完完整整的怎么做?
老师我们的电梯公司买一辆车 入公户 但是分期得时候 是只能从法人私人卡 扣款 这样可以吗 还有哪些税务问题需要考虑到得呢
老师,我们是旅游行业,做企业差旅业务,有平台可以给企业出境内境外机票,我每个月报账时会用机票行程单作为进项票,请问这种是否可以,公司是一般纳税人
上个月暂估入库然后结转成本,这样暂估入库的按照开票金额正常入库,暂估成本›正常开票成本有差额,,怎么账务处理,没暂估过不是多明白
民非培训学校要注销,没有税务登记,需要从哪里出具证明呢,注销需要税务的清税证明吗还
上个月暂估入库然后结转成本,这样暂估入库的按照开票金额正常入库,暂估成本›正常开票成本有差额,,这个怎么账务处理
我们的银行手续费做了账,后面取得了手续费发票,应该如何做账?
去年开的发票,对方已经认证,业务没做成,要求对方红冲,可以吗,对方不红冲,可以怎么做
老师,公司只给员工缴纳社保,实发工资就是0,请问这是不是也得做工资表,然后报个税呀?光交社保实发0元有风险吧,如何给领导反映