你好,这样关键是你钱转给谁了,你首先要和前核对起来,

老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
单位进货全部写的供应商的姓名,如果供应商和别的公司法人是合伙关系,合伙做这个生意,他让他的合伙人开发票给我们,这个是虚开发票?这个供应商的就是私人名下没有任何公司
我们公司的一个供应商以个人名义和我们公司签了合同,但是他是公司的法人,他可以用个人名义去税务局代开发票给我们吗
假如某供应商送货清单公司名是甲公司,但要求付款给乙公司,这个是不符合三流一致的规定,而且乙公司没办法开具发票,这肯定不允许。假如供应商提出请求他们把送货清单公司名和付款公司名都改成丙公司,可不可以这么操作?
我们和供应商签合同付款后供应商不能供货了,然后他把钱转给了另一个公司,让另一个给我们供货,我们后续签合同就是另外一家,但是第一家的钱不退回了,现在又另一家给我们发货开发票,这种如果他们两家写个代收协议,这种税法上说的通吗 老师
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
直接转到他合伙人公司,他们自己分,我们和那个公司签合同,就是过磅单姓名不对,还有的时候,是这个私人拿钱,我们就让那个公司做一个委托收款,这样操作对我们公司有危害?
还有一种情况,我们进货是私人名字,那个人开的发票来的,我也不知道他是不是找别人开的,我们是按发票上的单位打款
你很同情我这样跟你说啊,正常你的合同,你的发票,还有你的收货单、入库单都是要一致的,就说单位要一致。
委托收款的话,你偶尔一次还行,太频繁的话肯定有问题。
那对单位有影响?那个私人虚开
现在这种情况我怎么处理?
按公司的名字,把过磅单重新开?
嗯,把过磅单重新让对方开具吧。
嗯,你私人虚开的话,他对你肯定有影响的,到时候你说不清楚。