可以的,借银行存款,贷营业外收入。

文化事业费目前疫情期间可以免税,税务同意退了,我想知道,新发生的文化事业费还用提取吗?还是说提取后不交,放到其他收益,或者营业外收入,请发相关的政策依据,谢谢老师 答案1、您好同学,新发生的您也提取,然后如果税务局还是减免就直接入成是营业外收入就可以了同学。目前 的规定是营业外收入。 答案2、此项减免属于直接减免,根据会计准则就不用计提了,退回来的费用直接冲税金及附加就行,不用计入收入 请问老师,不同的答案,请问有没有什么政策依据
老师好!每个月缴的养老和医疗保险需要计提吗?如果计提,分录怎么做?我以前没有计提,都是按照缴费额直接记账了。现在出现了这么个情况,因为公司没钱,有2个月没有交保险,这样的话,不是影响预交企业所得税了吗,所以,请教一下应该怎么处理。
老师,之前的6税2费的政策,因为我省前面没出比例,所以也没有计提。之前交的税后面税局不用申请直接退回来了,我没有计提,现在也不能直接冲。我应该怎么做账务处理?计入营业外收入吗?
老师,小企业会计准则小规模公司,之前也没有核定印花税税种,然后也一直没有申报,跟前财务交接过来,就把去年一年的印花税按次申报了,减半征收后,印花税费用大概600多,请问这个印花税我怎么做账务处理,后面再按次申报,我应该归去那个科目?直接入管理费用还是税金附加?
老师咨询一下,个税退手续费我之前做了借:银行存款贷:主营业务收入,当时我电子税务局里面没有申报无票收入(因为税务局没有去开通过申报不成功),现在去开通了,我分录把之前多的主营业务收入冲出来,借:主营业务收入贷:应交税费-销项税,这样行吗
你好 我想问一下26年发票哪些可以抵扣哪些不能抵扣 能发一份明细给我吗
账上亏损是库存结转多了申报表上交税了,汇算时候调增了,这样会导致增值税税少交吗
老师,老板自己的房子给公司用,我看了租赁合同上的租金2000每个月,但是从来没有支付给老板,公司也没入账过,对老板有什么影响吗?
我们是生产企业,2/28开出了一张免税的出口发票,报关单的成交方式是CIF价格,我们是根据CIF价格开的发票(税局要求的),开出的票面金额是人人民币1504875.35元,发票备注栏备注了:CIF价格成交价格是215923美元,运费4500美元,保费245美元,FOB价格是211178美元,选用的2/2人民币汇率中间价是6.9695,我们1/13收到客户第一笔美元收款是66954美元,2/10收到客户第二笔美元收款是155923美元, 我们公司于2/11号在银行网银上面把222677美元兑换成人民币1536003.68元,200美元还放在美元账户上面未兑换成人民币,麻烦把整个业务完整的会计分录写出来
公司采购燃气报警器一套价值7000元,使用3年后强制报废,属于安全隐患整改从专项储备列支,请问可以记入低值易耗品吗?
老师办公桌 茶台这些折旧年限是几年
老师 我这个月进项税额正好就一张发票 我抵扣了 但是这个金额大于销项金额 相当于多抵扣了 那这样多抵扣的需要怎么操作呢?
老师上个月开票的发现错了这个月要红冲,怎么处理呢
好老师我们招2名50多岁的男工现在交社保对方不愿意,对方一直也未交过,这种情况我们列入工资怎么做比较合规
老师年底给外地员工邮寄年货的快递费,入福利费还是快递费呀