您好,这个是可以的,可以

老师咨询一下,个税退手续费我之前做了借:银行存款贷:主营业务收入,当时我电子税务局里面没有申报无票收入(因为税务局没有去开通过申报不成功),现在去开通了,我分录把之前多的主营业务收入冲出来,借:主营业务收入贷:应交税费-销项税,这样行吗
在物业管理企业中,比如本月收取下月的物业费并开了发票,我现在这家企业的做账是 借 银行存款 贷 预收账款 借 预收账款 贷 应交税费-应交增值税-销项 正常的不应该是 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 这家企业我刚进去,我看了下记账凭证,都没有出现主营业务收入,不知道利润表上怎么体现收入
老师你好 公司之前销售了一笔货物,开出了发票,但是没有收到对方货款,现在对方全部退货到我们仓库了,需要开红字发票,然后做账如下,您看下对不? 之前刚销售出去货物的时候: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税——销项税额 现在货物退货入库了,这样反着做,可以吗? 借:主营业务收入 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应收账款
公司是一般纳税人,去年8月份开出一张普票,也申报了增值税。分录是借:银行存款1060,贷:主营业务收入 1000,应交税费-销项税 60。 12月的时候发生部分退款,把原有的普票全额冲红了,没有再开票。做的分录是 借:银行存款-1060(冲销8月凭证) 贷:主营业务收入 -1000(冲销) 销项税 -60(冲销) 又重新做了一笔分录: 借:银行存款 530 贷:主营业务收入(不开票收入) 500 销项税 30 这样分录处理是正确的吗?
老师, 想问下小规模做账收入是借,银行存款 贷:主营业务收入 应交税费,销项 成本,借:主营业务成本 应交税费,进项 贷:银行存款 想问下,最后季度减免税费,转到主营业务成本 然后报增值税时,要交到8000多税,这个和前面做的,季度减免税费是冲突的嘛,这样我都做错了嘛
请问老师,公司的收入以佣金的形式可以少交税是吗
外贸企业收汇,客户先汇到我公司注册的香港公司,再由香港公司汇到国内公司,足否合规?
互联网广告服务具体属于什么行业?说的明确一点,谢谢你了
3月31日有个印花税合同,在4月13日交印花税,但是所属期默认为4月13.,已经交税,怎么处理?
老师你好,所有的进项和销项都要缴纳印花税吗
老师,你好,请问出售厂里现在在用的固定资产,分录应该怎么做?
请问老师,一月份收到一笔分红款,但是公司没有费用,企业所得税交得多,这种情况该怎么把税降下来?
请问老师,劳务派遣增值税附表三的数据,麻烦您帮我看一下,扣除金额对不上
可以给我一份 费用报销单 作为参考吗?截图也行
老师,怎么打印社保证明
正常每个月税控盘里的每项数据都是对的上的,那有这个无票收入应该是会有这个差异吧,这个没有关系的吧?
你好,这个是没事的哈
那我这个主营业务收入当时入账到了4月,现在把这个差异调整出来,多了一笔销项税出来,这个应该也没办法的吧?
对的,没错的这个啊
我的意思我的主营业务收入在4月,现在在9月调整出一笔销项税来,这个没关系的吧?
对,这个没问题的这个