本月 借应收账款 贷主营业务收入 销项税额 次月 借银行存款 贷应收账款
A公司为一般纳税人,经营范围中有销售原材料,提供运输服务等范围,主营是做销售,7月份发生以下业务:(1)将原材料销售给B公司一批,取得销售收入10万元;(2)给C公司提供运输服务,取得运输费用5万元;请问A公司在7月发生的增值税应税行为中属于兼营还是混合销售?如何征收增值税?
A为一般纳税人,经营范围中有销售原材料,提供运输服务等范围,主营做销售,7月份发生以下业务:(1)将原材料销售给B公司一批,取得销售材料收入10万元,同时给将货物运送给B公司,取得运输费用5万元;请问A公司在7月发生的增值税应税行为中属于兼营还是混合销售?如何征收增值税?
A公司为一般纳税人,经营范围中有销售原材料,提供运输服务等范围,主营做运输,7月份发生以下业务:(1)将原材料销售给B公司一批,取得销售材料收入10万元,同时给将货物运送给B公司,取得运输费用5万元;请问A公司在7月发生的增值税应税行为中属于兼营还是混合销售?如何征收增值税?
我们是劳务派遣服务公司,收到各合作单位预付全年或半年款,记账是已经做预收向东款,然后我公司按月代发工资 代缴社保并收取服务费,以每个月实际发生的费用(也就是包含代发代缴及服务费)结算确认为每个月收入。但9-10月当中,有一半以上已发生(也就是应结算的费用)未开具增值税票。在做当月收入时,是按应结算的收入金额做账呢?还是按已开票的收入做账?。如果按实际应结算的金额入账,就会存在做账的收入与电子税务局报税的增值税销售额不一致。而未开票的这部分收入,在11月是要进行补开的
我司为香港公司提供代为运营店铺服务,合同签了一年,但付款方式是月结,也就是每月收取代运营服务收入,一般是次月收取本月运营收入,请问如何做分录呢?如何确认收入以及对应的分录
老师你好,供货商给我们开的进项增票的明细里不是按照实际进货明细开的,然后我们要给顾客开销项增票的明细要按照进项增票的明细开,前会计说我们给顾客开的销项增票的单价要加百分之二十到百分之三十,请问这个单价要怎么计算呀,是直接用含税单价乘以百分之二十这样算嘛
主管税务机关已变更,退税机关会同步变更吗
老师,公司要是聘用一个退休人员,请问该人员按照什么申报个税?
老师,客户要求开票,我们一般大类是劳务,正常第二分类是维修费,但是客户要求开维护费,可以吗,二类明细可以更改开什么都可以是吗?
老师,企业第一季度200多万,已交所得税,现在是二季度末,本季度也是200多万的利润,请问7月报二季度所得税,税率是5还是25.单季度没超300,累计400多万了,1-6月
建账的时候,资产负债表成型了。对应的利润表会出来吗。
老师,我采购4万,卖5万,所有的税费都是采购方付,那我卖5万,盈利多少
DPP条款进口商品,供方承担增值税和关税,海关增值税缴款书客户能抵扣吗,关税怎么处理
请问我们出口的报关单总价是美元8300,然后我们开的进项发票的是把8300换算成人民币开进来吗?
发票当月已认证勾选,账务先做待认证进项后统一转进项税额,次月红冲,怎么做账
老师,你好,请问如果是收外汇,如何记账呢
老师,打扰了,其实我是想问汇率的问题!比如3月的服务费是5万美元,次月结算上月服务费噻,所以香港公司4月份付款给我司5万美元,有三个问题,烦请老师仔细看后,解答谢谢! 1.我司收汇时的汇率是按收款月份的首个工作日汇率吗还是?? 2.我司确认收入的汇率是按哪个汇率 3.我司开票汇率是哪个汇率
抱歉,外汇业务没有接触过,麻烦您问一下别的老师
可是已经问了您了,再花钱问别的老师那
那确认收入的月份是提供服务的4月还是收款的5月呢
按照你上面描述,和权责发生制原则,应该是4月份确认收入