您好 也可以是自己单位员工福利发生的 不光是招待客户

你好,老师,我们家是去年8月份成立得,目前没有收入,只有费用,管理费用用进开办费吗?其中有不少招待费,我二级科目直接进得招待费,汇算清缴时能60%扣除不?我这样做可以吗?而且12月份之前这些招待费没有给法人报销,进的其他应付款可以吧?
用于个人消费的购进货物或劳务,可不可以通俗的理解为招待费用,不管是招待客户的还是普通客人的,不管是招待的餐费还是住宿费还是送礼的费用,这些都不能进项抵扣,可以这样理解吗?
招待客户的餐饮费,住宿费我都不可以取得专票,因为这是用于个人消费,不能抵扣进项。但是我有个问题,我招待客户时买的烟酒,水果食品,包括去一些消费场所消费,是不是都不能取得专票了?是不是也是因为是个人消费?是这样子理解吗?
一般纳税人,福利费和招待费如果未超过比例部分是否可以抵扣进项? 还是都不能抵扣进项 只是在比例内的部分可以正常做账不需要汇算清缴调增? 不能抵扣的话 做账招待餐费 招待费就是含税金额么?不用列进项?
老师,我们筹建期招待客户的餐费以及烟酒发票,都记入了管理费用-开办费,这个费用只能按发生额60%扣除吗?还是计入开办费,可以全额扣除?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
但是我这个说法对不对?招待的都是用于个人消费的,是不是这样理解
是的 可以这样理解
好的,那我能再请问你,你所说的自己单位员工福利发生的,你能举例子吗?我不太理解,可能是比较少遇到吧
您员工出差不是也有吃饭吗?这个吃饭取得专用发票也不能抵扣 还有员工聚餐类购买酒之类也可以有专票 也不可以抵扣 也相当于员工个人消费了
哦,这样子啊。员工出差餐费取得专票不能抵扣,那么出差住宿费取得专票能抵扣吗?
出差住宿费取得专票能抵扣
那我就不能理解了,吃饭是个人消费,住宿就不是了?
这个是税法规定的啊 (六)购进的贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。不可以抵扣