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那转结本期增值税,转接本期销售成本,怎么写会计分录啊,真的非常感谢您的解答,我一定给好评

2022-05-07 02:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-07 02:07

哈哈哈哈,你好同学, 结转增值税明细科目做 ; 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。 希望帮到您!如满意请给予五星好评谢谢哈!

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哈哈哈哈,你好同学, 结转增值税明细科目做 ; 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。 希望帮到您!如满意请给予五星好评谢谢哈!
2022-05-07
你好同学, 借主营业务成本 贷库存商品 好评你那边点个五星好评就好啦谢谢
2022-05-07
你好,这个可以直接计入成本里,直接借:主营业务成本贷:银行存款等。
2024-07-01
您好,后期红冲,冲减成本和库存商品 借:主营业务成本(负) 贷:库存商品(负) 我觉得跟我们一般企业操作差不多嘛
2023-06-25
您好。不对的。增值税不需要计提
2022-01-14
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