哈哈哈哈,你好同学, 结转增值税明细科目做 ; 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。 希望帮到您!如满意请给予五星好评谢谢哈!

那转结本期增值税,转接本期销售成本,怎么写会计分录啊,真的非常感谢您的解答,我一定给好评
结转本期销售成本的会计分录怎么写啊,请问一下哪里给好评的
您好,写一下会计分录(31)用银行存款缴纳增值税120000元,城市维护建设税14875元,教育费附加6375元。(32)期末交易性金融资产的公允价值为28800元,应确认公允价值变动收益2000元。(33))计算并结转本期完工产品成本1123600元。没有期初在产品,本期生产的产品全部完工入库。((34)结转本期产品销售成本900000元。(35)基本生产车间盘亏一台设备,原价280000元,已提折旧225000元,已提减值准备25000元。(36)偿还长期借款本金850000元。(37)收回应收账款360000元,存入银行。(38)应收某客户的账款5000元,已确定不能收回。(39)按应收账款余额的2%计提坏账准备。(40)计提存货跌价准备11190元。(41)计提固定资产减值准备20000元。(42)第(35)笔的固定资产盘亏在年末结账前仍未批准处理,按规定将30000元损失转为营业外支出(附注中说明)。(43)结转各收入、费用科目。(44)计算并结转应交所得税
老师请问会计分录怎么写 16)出售甲产品15吨,售价为400元吨,出售乙产品20吨,售价为800元吨,增值税 产品125吨,乙产品40吨。 (17)向光华厂出售甲产品85吨,售价为400元吨,增值税税率为13%,价税尚未收到。(18)本期发生产品销售费用4600元,其中运杂费2800元,其他费用1800元 (19)以银行存款支付甲、乙产品广告费用1200元 20)结转本月已销产品的实际成本 (21)计算当期应交增值税额,并按10%计提税金及附加边22)将本月所有损益类账户结转到“本年利润”账户 (23)确定本月利润总额,计算并结转本月应交所得税费用企业所得税税率为25%6)。 (24)将本年实现的净利润转入“利润分配账户中(假设公司1-11月份的净利润为32000元)。 (25)根据本年净利润的10%提取法定盈余公积,剩余利润的50%用于向投资者分配利润 (26)将“利润分配”各明细账户结转“利润分配一未分配利润”账户。
某企业2021年5月发生如下经济业务,要求:编制会计分录。销售甲产品1000件,每件售价80元,增值税税率13%,款已通过银行收讫。销售乙产品900件,每件售价50元,增值税7650元,货款税款尚未收到。以银行存款支付本月销售甲、乙产品的销售费用1480元。按规定计算应交纳城市维护建设税5650元。结转已销产品的生产成本。其中,中甲产品生产成本65400元,乙产品生产成本36000元。小王外出归来报销差旅费700(原预支800元),余额交会现金。企业收到销售乙产品的货款和税款,存入银行。以现金800元支付厂部办公费。期末,根据上述有关经济业务,结转本期主营业务收入。10、期末,根据上述有关经济业务,结转本月主营业务成本、销售费用、营业税金及附加和管理费用。11、假定5月初“本年利润”账户贷方余额70000元,按25%的税率计算并结转2021年应交所得税。12、假定年初“利润分配”账户贷方余额200元,要求:计算企业2021年实现的净利润,计算2021年末可供分配的利润怎么写分录,谢谢
老师,领导说库管归财务管,我该怎么给领导说,库管原料的领用全部由业务决定这样合理吗
老师您好,公司为地下矿山企业,现处于基建期,24年取得土地使用权,当年在土地上建了临时办公用房,其余土地闲置。25年开始井巷工程施工,井口及井架等占地,项目部的临时办公房占地,所以请问土地使用权如何摊销?是全部都计入在建工程待摊,还是随着各项工程的开展逐步计入各工程呢,还没有利用的土地计入管理费用呢?
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
老师,我有个问题,就是我们公司是做人力资源的,今年增值税税法不是改了吗,人力资源外包不允许差额开票了,我们之前都是签的人力资源外包合同,发票开的差额,但是今年改了之后,我们前几个月还是按差额开的,发票写的人力资源外包,我们大多数员工都没有社保,这种情况下怎么办啊,员工和我们签合同,没交社保,用工单位还不符合劳务派遣,我们前四个月工资也给开出去了,用工单位要发票,我们这个发票得怎么开啊,我知道不合规了,但是怎么开,风险最低呢
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 , 是年末就冲掉吗
发票标识做了好还是不做好?做了以后发票出现问题会有风险吗?
电商店铺收入如何申报