您好,这个其实没啥事的,偶尔的没事

我们公司是生产企业,这个月首次出口开了增值税普通发票税率为0,也有内销开了增值税专用发票现在申报增值税,出来是这样子的,请问我能申请退税吗?如果能需要怎么操作?如果我申报了增值税,增值税还在4月20日之前还能作废修改的吗
申报增值税时出现开出的增值税专用发票税率与商品编码税率不符,这个如果不处理会有问题吗
到劳务的的电子专票,是三个点的,增值税发票平台上提示:发票商品中税率与最新版《商品和服务税收分类编码》不一致,请核实是否属补开以前税率发票,或税率选择错误。如果税率选择错误,请联系销方纠正;如果税率选择正确,请忽略。这个要紧吗
1.小规模企业开具经营租赁的发票是百分之几? 2.在增值税发票服务平台发票管理中提示存在商品和服务中税率与最新版《商品和服务税收分类编码》对应商品和服务税率不一致,税收分类编码是指?小规模开具的专票不应该是3%?为什么会提示这种发票不健康?
如果个独企业开免税发票,普票上显示税率是免税那么申报增值税的时候写在哪里? 如果个独企业开免税发票,普票上显示税率是0那么申报增值税的时候写在哪里? 一家公司会不会既有免税又有0税率
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
这个是我们进的低温纯牛奶,然后卖出去写的低温奶,这两个不是一样吗 还是我们也要写低温纯牛奶
因为这个是一个长期客户
这个没事的其实,这样的没事