职工薪酬明细表里面有福利费第三行。
老师 问下福利费调增填汇算清缴的那张表填呢
请问一下汇算清缴时管理费里招待费和福利费调增了5万,填利润表(年报)时管理费用 那是不是得 少填5万,让这里利润表中利润总额和汇算清缴申报表A表中利润总额一致呢?
老师,汇算清缴职工福利费那怎么填呢
老师,领料单和出库单要经过会计签字吗
就是说上一属期是按6万扣除,请这一属期还是,要不继续保持,要不就更改之前报表,而且样这个员工就算不了税,不晓得为啥拍不了照,不晓得是不是我手机的问题
老师。这个残疾人就业保障金是看公司员工人数来交的吗?
六税两费不是减半吗?为什么注会题库里的答案都没有减半?六税两费都是什么
老师,工会经费现在一定要如实交吗,可以只交一部分吗?
老师,请问一下我今天报个税有个员工是这种情况,应该怎么弄
老师,因为医务的原因造成这个月的劳务数据就是医助的劳务数据,没有提供财务,如果下个月一起报的话,那么只减一个800,正常情况下,这个月应该减个800,然后下个月再减个800那个税金不一样,如何解决?
@董孝彬老师,还是按这样:1.先区分是否连续加工:连续加工的,消费税一律挂 应交税费 - 应交消费税 (待抵扣);直接出售的,进入第二步判断。 2.对直接出售的,再看售价与受托方计税价:售价小于等于计税价的,消费税计入成本;售价大于等于计税价的,原代收消费税仍计入成本,同时按差额补缴消费税(计入税金及附加)。 3.两者是 先看用途,再看售价 的递进关系,需同时考虑,而非独立判断。连续加工不涉及售价对比,直接出售则必须结合售价与计税价的关系处理。
老师汇算清缴缴纳的所得税怎么做分录?金额有10多万缴纳了。
2024年供应商,应给我开3万的票,没开,我暂估入账的 2025年5月31日都没开给我, 我汇算清缴,调增了 到现在一直没开 我这调增了。需要做账务处理吗 2024年记账,借,主营业务成本-租赁费3万,贷应付账款3万 需要做账务处理分录吗?
老师这里对吧 我要调增的数字是2023.6
对的,是的,是这么做的。
那为啥我主表要调增的数字木有呢
你好,这个表格保存了之后,你的105000这个表格保存了吗。
保存了 我吧数据暂存 吧每个表格挨个保存 点击3遍了 主表要调增的数字 木有福利费这项
你好,你都有调整了哪些项目的?分别金额是多少?
业务招待费调增92790.31 福利费调增2023.6 利润是49841.82
图105000,这个表格看一下。
老师 这个10500这个表感觉没没有带出来福利费调增的部分
105050那个表格合计不对。
我应该怎么填呢
合计你填写不了的职工薪酬明细表,你再重新保存一下。
还是不行 我之前已经挨个点击保存3遍了 还是不行
那你退出去重新进试一下,应该这个就是系统问题