借固定资产贷其他应付款。

老师,我们没有收到钱给开了发票,他把钱转给了我们上游公司,我们和上游公司签订的有代收代开发票协议。该怎么做账呢?
老师,我们公司是物流公司,公司司机个人买车,挂靠在我们单位,但因为车型原因,本地不能上牌,所以在外地上牌,找了另外一家公司挂靠上牌,行驶证所属权,机动车发票都是外地公司,然后外地公司给我们开了增值税发票,给我们签订了挂靠协议,我们再给司机签挂靠协议,行驶证不是我们公司,这样的话,给我们开的增值税发票可以抵扣,作为公司固定资产吗?
老师,想咨询下我们公司跟别的公司签挂靠协议合同,我们是被挂靠方,甲方把进度工程款30万转给我们了,我们可以直接把这笔签转给挂靠方让挂靠方开30万的工程票给做账吗
老师,我们是物流公司,跟司机签订了挂靠协议,司机把钱打到我们公账上,由我们付给汽车公司,发票开我们物流公司的,这样怎么挂账,有风险吗?
请问老师,我们是挂靠的别人的公司,项目中用的混凝土也是开给挂靠公司,我们公司转账给挂靠公司支付混凝土的钱应该怎么平账?应该签订什么协议?
公司没有挂车辆,员工出差开自己的电车开的充电发票能报销吗
老师,请问租赁厂房,房东不开票,我们自己去税务局开票,能开吗,需要哪些资料
劳务用工要报个税吗?汇算清缴要填A105050表中的工资薪金支出吗?
请问老师,25年三、四季度的收入需要增加一些,增值税报表改完了,那我当期凭证是不是需要改了拆了从新装订?
你好老师,个体户交保险,现在和公司一样了是不,还是咋着
员工的个税是公司交的 现在汇算清缴要把这部分该员工交的个税在哪儿进行调增呢还是什么呢
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
老师你好电商的税务合规的事情,要对电商采购货品逐步提出要求,最低限的做法是什么,要明确
公司是无锡的,有一个外派人员,去江西出差,社保在那边交,但是不是我们江西的公司,然后工资可以在无锡发放吗,个税在无锡我们公司申报?
某商业企业为增值税一般纳税人,2025年1月购进一批商品,取得的增值税专用发票上注明的价款为300万元,增值税税额为39万元,企业以收到的一张银行承兑汇票结算全款,不考虑其他因素,下列关于企业购进商品会计处理表述正确的是( )。 A.贷记"银行存款"科目339万元B.贷记"其他货币资金"科目339万元C.贷记"应收票据"科目339万元D.贷记"应付票据"科目339万元
后期其他应付款怎么平账?
你好还给对方钱就平了