同学,你好 这个做不到的

21年暂估成本,22年收到发票怎么做会计分录?
老师,21年收到22年所属期的发票要怎么做账(开票日期是21年,所属期是22年),款项21年也没付,分录要怎么写
老师好,请问22年的发票怎么做到21年?分录怎么做呢?
老师,你好请问22年3月份做21年的费用发票,如何写会计分录呢?
老师,23年补回了21年和22年的成本票,怎呢来做分录呢?
老师,我如果换一个电脑,电子税务局里面的发票信息我还能看到吗
收到代扣代缴个税的三代手续费计入其他业务收入,没有给办税人员奖励也就是没有对应的支出,也不用结转其他业务成本了吧?
朴老师,电商平台提现是只能提到公户吗??其他个人私户是否可以提现?
老师,请问,财务系统上挂的负数的税调了后,税局的现金流量表有点变动正常吗
老师,新年好!比如2025年12月开入的增值税专用发票,在2026年1月勾选抵扣,这样开入库单时间为2025年12月还是2026年的勾选抵扣当月?
个税申报时,专项扣除有几个月没有添加扣除,汇算清缴时,还可以扣除吗
老师,新年好,请教下,债券的溢价和折价实际利率法根据债券面值的现值乘上实际利率算出的利息与票面利息的差异求得;而债券计提利息用票面利率和票面金额,实际利率与支付成本求得的两国差来转到投资收益,实际利率法和利息计提两种情绪有关联么,实务中是怎么操作呢?
这种邮票普通发票的税额可以抵进项税吗?税局上显示可以
收入的确认和发票有什么关系,如果没有开发票,发货了,收入确认吗。如果确认了之后怎么查欠票。
老师,往来对账怎么看欠款和欠票。
是21年的业务,只是当时费用发票没有开回来
同学,你好 那你21年应该暂估费用
然后22年红冲,更正吗?还是做到预提费用呢?老师可以帮忙写一下分录吗?谢谢!
同学,你好 嗯嗯,是的 借:管理费用-暂估 贷:银行存款
好的,谢谢老师!
不客气,满意请5星好评,谢谢