具体的是什么业务的去年做了吗
老师你好,20年的成本,21年开收购发票,那我21年补来该如何做分录呢?
老师好,请问22年的发票怎么做到21年?分录怎么做呢?
银行这个月开的21年9月份到22年3月份对公手续费发票。如何做分录?之前每月已经记账,借财务费用-手续费;贷银行存款。现在收到发票如何做分录?
老师,你好请问22年3月份做21年的费用发票,如何写会计分录呢?
你好,老师。想问一下,21年缴纳社保的分录金额错了,22年应该如何调整分录?21年分录借:管理费用(单位社保)8540.86,借其他应收款个人社保2289.58,贷银行存款。22年发现分录单位社保费用是7285.41,21年多计提了,我22年应该如果修改分录?
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
就是一些汽车过路费发票,加油费,办公费,招待费,由于21年没有收入业务,当初就没有给他做账,今年8月他开具收入发票了,给我拿了那些费用发票,关键税务汇算清缴结束了,现在该怎么办呢?老师
你好,直接做到今年。
好的,分录如何写呢?夸年了我不会写了
你好,直接做到今年出差的,借销售费用,差旅费贷银行存款。
有车吗?单位得有车才能坐过路过桥加油。
办公费的企业管理费用,办公费贷银行存款。
不用以前年度损益调整科目吗?毕竟是21年的费用发票
你好,你做以前年度损益调整,得去修改汇算清缴。
好的,直接按22年正常费用发票做账就行对吗?
对的,是的,是这么做的。