按照会计重要性选择 可以计入营业外收入

应收账款,对方付款时 多付了1毛 所以贷方余额有1毛 做账时可以做成 借应收账款-客户。 贷营业外收入吗?
老师,做账时应收账款少写了0.2,(借:应收账款120000,贷:主营业务收入12000)。收到钱时,客户把0.2付了。(借:银行存款12000.02,贷:应收账款12000.02),调整差额(借:应收账款0.2,营业外收入0.2,可以这样吗),我们小规模纳税人,没有进项
老师:对方是我们的客户,又是供应商,做账,销售做借:应收账款,贷:主营收入,购买时,借:原材料,贷:应收账款,(未挂应付),支付对方货款抵应收款时,做借:应收账款-A公司,贷:应收账款-A公司,最后一笔不太理解,那这样跟不做没区别呀,有必要做最后一笔吗?
老师,要是这种情况呢,我4月开了一张发票600元,客户付了500,5月份我再让他把没付款的100直接付到公户可以吗?可以这样操作吗?做账的话是借方应收账款600贷方主营业务收入600借方银行存款500贷方应收账款500借方银行存款100贷方应收账款100我这种做账正确吗
老师,我付款给客户;提供的服务,可以做为成本; 分录是不是这么写: 1、当时没有收到票: 借:应付账款 贷:银行存款; 收到发票以后 借:主营业务成本; 贷:应付账款; 2、付款当月收到票: 借:主营业务成本; 贷:银行存款;
老师,银行电子承兑汇票是自动到账吗
老师您好:北京进税务登记的事那个地方,电子税务局找不到呢
老师您好,小微企业开服务费专票开给服务公司一般纳税人,是不是1%税率
小企业会计准则,一般纳税人,汇算清缴企业所得税年度申报表,今年缴纳的上年度的房产税和土地使用增值税,上年未做计提,今年需要做未分配利润调整?如果调整了汇算清缴时需要调整哪里吗?,如果不调整,可以入到今年的税费及附加吗?
合作社收到政府产业链扶持项目补助记哪个科目
老板让做假合同,后续估计要虚开发票 这种事一般怎么处理比较合适 我肯定是拒绝的,但是吧毕竟是老板,要在这里上班的。
老师,请问现在上班是不是情绪内耗会比较严重?
老师,一车两销售公司放一辆电车在我们公司给予我们使用,当帮他们宣传,那员工用这辆车出去办理业务充电产生的费用可以开公司发票然后报销吗?还有怎么确认员工开的发票金额是用在这辆车上的?
电子税务局,自然人代开,电脑端操作
暂估的人工工资 年末怎么冲
分录这样编对不对 借贷方向有没有反?
应收帐款贷方多了一毛 现在借方冲销 分录没问题啊
应收账款,对方付款时 多付了1毛 所以借方余额有1毛。我是不是也可以做借营业外支出。贷应收账款 -客户
应收账款,对方付款时 少付了1毛 所以借方余额有1毛。我是不是也可以做借营业外支出。贷应收账款 -客户
你本来 应收 :10 贷 :主营业务收入10 现在对方打了10.1 多打了0.1 你借:银行 贷 :应收10.1 明明是贷方有余额0.1啊 将这0.1转入营业外收入
我听懂了。我又问的是相反的。假如少付了0.1。所以借方有余额0.1是不是可以借 营业外支出0.1。贷应收账款0.1
同学这样处理可以的 原理是一样
好的 谢谢老师
不客气 祝同学工作顺利