按照会计重要性选择 可以计入营业外收入

对方发票给我开多时候我们这样做账可以吗? 1-借管理费用100 贷应付账款80 营业外支出20 2-付款时 借应付账款80 贷银行存款80
应收账款,对方付款时 多付了1毛 所以贷方余额有1毛 做账时可以做成 借应收账款-客户。 贷营业外收入吗?
老师,做账时应收账款少写了0.2,(借:应收账款120000,贷:主营业务收入12000)。收到钱时,客户把0.2付了。(借:银行存款12000.02,贷:应收账款12000.02),调整差额(借:应收账款0.2,营业外收入0.2,可以这样吗),我们小规模纳税人,没有进项
应付账款贷方一直挂有几百元的余额,对方的应收账款已显示平账了,我这个贷方余额怎么做平,可以做营业外收入吗
2026年本地个体户或者小规模给异地项目开劳务票还可以开劳务劳务吗,
老师,老板把车租给公司使用,每月租金800元,一年9600,如果按月开票是怎样交税,按年开又是怎样交税
公司给个人申报了年终奖按一次性申报,是不是个人在做汇算清缴的时候可以修改
物流服务运费,快递费可以计入销售费用—运输费吗?
老师,咨询下:我们是医美行业,今年1月份开始不免增值税了,但是我们发票开了张去年的(免税期间)免税发票,导致增值税申报表有个免税收入,但是我们账上1月份是没有免税收入的。这个要怎么办啊?
2026年2月7号是上班日还是休息日?
请问老师,一般纳税人有一笔未开票收入783,客户对公转账,分录,借银行存款,贷主营业务收入,应交增值税销项税额,做申报的时候这笔和税务官网相差的销项税额怎么处理,
老师,今天梳理25年账目,发现多计提了10月份工资1万多元,,导致应付职工薪酬-职工工资有余额,我现在要如何分录调账
总承包符合简易计税金是可以做分包抵减还是不可以
老师,注册地址在上海,建筑劳务在广东县惠州惠东银行基本户也在广东惠东,他的税是在哪里报税,查到他现在停业状态
分录这样编对不对 借贷方向有没有反?
应收帐款贷方多了一毛 现在借方冲销 分录没问题啊
应收账款,对方付款时 多付了1毛 所以借方余额有1毛。我是不是也可以做借营业外支出。贷应收账款 -客户
应收账款,对方付款时 少付了1毛 所以借方余额有1毛。我是不是也可以做借营业外支出。贷应收账款 -客户
你本来 应收 :10 贷 :主营业务收入10 现在对方打了10.1 多打了0.1 你借:银行 贷 :应收10.1 明明是贷方有余额0.1啊 将这0.1转入营业外收入
我听懂了。我又问的是相反的。假如少付了0.1。所以借方有余额0.1是不是可以借 营业外支出0.1。贷应收账款0.1
同学这样处理可以的 原理是一样
好的 谢谢老师
不客气 祝同学工作顺利