您好 借 周转材料5*300=1500 贷 待处理财产损溢1500 借 待处理财产损溢10000+800+5304 贷 原材料400*100=40000 贷 材料成本差异40000*0.02=800 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出40800*0.13=5304 借 待处理财产损溢28000+2750=30750 贷 库存商品80*350=28000 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出2750 借 待处理财产损溢1500 贷 管理费用1500 借 管理费用 贷 待处理财产损溢10000+800+5304=16104 借 原材料500 借 其他应收款18450 借 营业外收入30750-18450-500=11800 贷 待处理财产损溢30750

(一)目的:练习存货清查的核算。(二)资料:某企业对存货进行清查,清查结果及批准处理情况如下。1.发现盘盈A低值易耗品5件,单位实际成本为300元。2.发现盘亏B原材料400千克,单位计划成本为100元,材料成本差异率为2%。其购进时的增值税进项税额为5304元。3.发现毁损C产成品80件,单位实际成本为350元,其负担的增值税进项税额为2750元。4.上述原因已查明,A低值易耗品盘盈是收发计量差错所致;B原材料短缺是管理制度不健全造成;C产成品毁损属意外事故造成,其残料价值500元,可获保险公司赔偿18450元。经管理层会议批准后,对上述清查结果作出处理。(三)要求:根据上述资料编制有关的会计分录。
11.分录题1.发现盘盈A低值易耗品5件,单位实际成本为300元。2.发现盘亏B原材料400千克,单位计划成本为100元,材料成本差异率为2%。其购进时的增值税进项税额为6936元。3.发现毁损C产成品80件,单位实际成本为350元,其负担的增值税进项税额为2750元。4.上述原因已查明,A低值易耗品盘盈系收发计量差错所致;B原材料短缺是管理制度不健全所造成;C产成品毁损属意外事故造成,其残料价值500元,可获保险公司赔偿18450元。经厂长会议批准后,对上述清查结果作出处理。要求:根据以上经济业务编制会计分录
11.分录题1.发现盘盈A低值易耗品5件,单位实际成本为300元。2.发现盘亏B原材料400千克,单位计划成本为100元,材料成本差异率为2%。其购进时的增值税进项税额为6936元。3.发现毁损C产成品80件,单位实际成本为350元,其负担的增值税进项税额为2750元。4.上述原因已查明,A低值易耗品盘盈系收发计量差错所致;B原材料短缺是管理制度不健全所造成;C产成品毁损属意外事故造成,其残料价值500元,可获保险公司赔偿18450元。经厂长会议批准后,对上述清查结果作出处理。要求:根据以上经济业务编制会计分录
1.发现盘盈A低值易耗品5件,单位实际成本为300元。2.发现盘亏B原材料400千克,单位计划成本为100元,材料成本差异率为2%。其购进时的增值税进项税额为6936元。3.发现毁损C产成品80件,单位实际成本为350元,其负担的增值税进项税额为2750元。4.上述原因已查明,A低值易耗品盘盈系收发计量差错所致;B原材料短缺是管理制度不健全所造成;C产成品毁损属意外事故造成,其残料价值500元,可获保险公司赔偿18450元。经厂长会议批准后,对上述清查结果作出处理。要求:根据以上经济业务编制会计分录
1.发现盘盈A低值易耗品5件,单位实际成本为300元。2.发现盘亏B原材料400千克,单位计划成本为100元,材料成本差异率为2%。其购进时的增值税进项税额为6936元。3.发现毁损C产成品80件,单位实际成本为350元,其负担的增值税进项税额为2750元。4.上述原因已查明,A低值易耗品盘盈系收发计量差错所致;B原材料短缺是管理制度不健全所造成;C产成品毁损属意外事故造成,其残料价值500元,可获保险公司赔偿18450元。经厂长会议批准后,对上述清查结果作出处理。
请问老师,逃税罪中呢双10是一次的行为产生的数还是多次的累计?
国内代理服务运输费和港杂费可以按照总运费的比例划分去开发票吗,比如总运费是100,按40%开国内运输费发票,10%开港杂费发票,50%开国际运费发票
老师,跨境电商一般是怎样保证报关的商品,名称,数量,金额这些与采购发票还有平台订单保持一致的?
老师,税局让我们公交房产税,房产证还没办呢,还要给别的公司开开房屋租赁发票,请问我应该先干嘛?
办理了抵押登记,为什么不能对抗丙?
企业中产生的装卸费是否应纳入企业中为国家缴纳税费吗?
老师,现在都是电子发票了,我们收到电子发票,需要按照发票号码登记电子台账吗?因为电子发票不是容易重复报销么?
办理了抵押登记,为什么不能对抗丙呢?
老师说电商的账务都是怎么处理的,什么时候确认收入,还有平台佣金等等,都怎么处理
抖音来客当月确认费用和收入,下月来发票,是不是来发票直接把发票放已经做账的后面,9月做账,10月来费用发票,这种情况怎么处理