你好,有实际的发生金额吗?

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师您好,麻烦问一下我们是农业企业好多收入都是免税的在填报企业所得税纳税申报表所得减免优惠明细表中,有一个“应分摊期间费用”,是要把我们公司发生的一些管理费用这些的分摊进去吗?平时免税的成本已经准确计算了
老师,我家是小规模纳税人,做汇算清缴7020所得减免优惠表的时候,由于不正规成本费用没有准确核算,免税项目成本按70%算的,还有应分摊期间费用必须填吗老师,不填要不要紧
老师,去年的成本票不够,汇算清缴的时候没调出,现在税局让我调出,我填的是纳税调整项目明显表,填完后,减免所得税优惠明显表中的减免所得税是自动出来的,可是跟我算的不一样,去年0.025不是应该减免0.225的所得税吗,可是我算了算,才减免了0.215的所得税,这样我的企业所得税率就成了0.03了,不过我调完后利润总额超100万了,跟这个有关系吗
根据下面的政策,我们有免税收入和应税收入,总收入100,其中免税收入80,应税收入20,总成本70,对应免税收入的成本60,对应应税收入的成本10,那填所得税表的时候。是总收入100-总成本70,免税收入填80,等于利润-50吗?免税收入对应成本60是否需要调增? 自产自销的免税收入,其对应的成本费用是可以在计算应纳税所得额时税前扣除的。这是依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第二十八条的规定,即企业的不征税收入用于支出所形成的费用或者财产,不得扣除或者计算对应的折旧、摊销扣除1。此外,《关于贯彻落实企业所得税法若干税收问题的通知》(国税函〔2010〕79号)也有相关规定,明确指出企业取得的各项免税收入所对应的各项成本费用,除另有规定外,可以在计算企业应纳税所得税时扣除2。
                应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
老师:这个真假的,核定征收
房产开票是13的税吗
前几年年汇算清缴时暂估没票的调增缴税了,账里暂估的这部分怎么做分录
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
小规模纳税人季度31万账怎么做?
请问一下,未开票收入,上个月做了三千元的未开票收入,为了凑需要缴纳的增值税,这个️申报增值税,认证的进项税额和销项税额正好,缴纳几元钱的销项税,就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额,上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗?
董孝彬老师在问个问题
老师,有免税收入是树苗,这个成本是利润表上的成本吗?然后在把销售费用,管理费用财务费用加一块分摊吗老师
你好,如果与这个免税项目有直接关系的话可以分摊
老师,我家是农民专业合作社,一般都是销售自产自销树苗,也没有别的,这个成本就写利润表上的成本,费用分摊行吧
您好,一般是成本,费用一般不分摊
老师,这么说7020表行分摊期间费用可以不填是吧
你好,发截图过来看一下
老师,上次我问一个老师说我家成本没有单独核算,老师说按70%核算成本,
你好,这样的话可以按这个比例分配一下
老师,我家一共收入64万,免税收入60万,有一小部分不免税收入,这样不能把利润表上的成本都写上是吧,我家总共营业成本是36万,按70%核算就42万多了,这怎么办?
您好,是按实际成本的70%
好的老师,那期间费用不用分摊,不填行吧
您好,是的,可以不用填写不摊销的话
好的老师,我就怕不填这个数不行,可以不填我就放心了
您好,这里是由你们自己根据业务实际情况来决定的
好的谢谢老师,
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
老师,不好意思,再确认一下,您说的实际成本是按照利润表上成本70%算成本吗?那如果免税收入少的话这样核算成本就不对劲呀,麻烦老师给我详细说说吧
你好,这和你实际成本有关,你没发生的成本怎么转?