你好,报表上其他应哎款 是负数,需要填写在其他应付款栏次 ,这就是报表重分类。有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。

老师,报表重分类后其他应收款还是负数要调整吗
老师,请问其他应收款如果出现负数重分类调整到其他应付款应该怎么调啊
审计六大往来表里面,,其他应付款的负值重分类调到其他应收款表里面新增一笔,是写到账项调整还是重分类调整啊
老师,请问其他应收款中的进项待抵扣为负数是否需要负数重分类调整?若需要的话会计调整分录是什么?
老师,资产负债表其他应付款是负数需要重分类调整报表吗
企业所得税 计入成本费用的公司 和已发放的工资 分别怎么取数 ,
董孝彬老师,您好,不好意思,我才想起那天请教您的问题。 因其他投资方增加投资,导致我公司投资比例下降(我方需编制合并报表)。 1,稀释前后都是权益法,产生的差额,个表和合表,如何账务处理? 2,稀释前成本法,稀释后权益法,产生的差额,个表和合表,如何账务处理? 3,稀释前成本法或权益法,稀释后变成金融工具,产生的差额,个表和合表,如何账务处理?
老师,固定资产清理的营业外支出要不要调增?
老师,年中卖的车,年报的时候卖掉这辆车的原值要不要申报?
老师,没发生营业收入,在企业所得税年度汇算清缴时业务招待费可以税前扣除吗
老师,请问,25年的汇算清缴,纳税调整增加额(填写A105000)我有个暂估的成本,到现在都没有票回来,我现在要调增的话,那我的账需要做分录嘛?
A公司同时挂了B公司的其他应付款和其他应收款,都是互相划拨往来款,A公司账里可以做一笔其他应收和其他应付的抵消吗?(两个是一家集团内的公司)
老师,请问下哪些包含在社保缴费基数呢
之前预付给某公司货款100万, 借:预付账款 贷:银行存款 之后该公司退回我公司账户20万,怎么做分录?
老师,请问,做25年的汇算清缴,25年1月份的时候补缴了24年7-11月份的社保费,这个补缴的金额,需要算到A105050的这个表嘛(职工薪酬支出及纳税调整明细表)
老师,已经做了报表重分类了,但其他应收款还是负数,您是说要账上调整?
用的是财务软件自动生成的报表,也直接自动重分类的
那就说明还不彻底,要重新完善一下可以联系你的软件供应商。进行远程协助。
谢谢老师
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老师,我刚让软件的给设了公式,他以前没给设其他应收款和其他应付款的报表重分类,现在好了,老师,那以前的财报需要去重新改吗
可以去税务大厅进行更正申报。