你好 ,开的是无票收入的吗
.老师您好!请问2月3月已做未开票收入处理了的收入,4月又给别人开了增值税专票了,那我这4月份怎么做账?
老师您好,我7月份开的发票,增值税税补缴到我4月份的,(因为4月份没有做账未开票收入,也没有报税),所以税务局就上把收入补记到4月份,税也补缴到4月份,请问老师7月份开的发票收入我可以做账在7月份吗?
老师您好,我7月份开的发票,增值税税补缴到我4月份的,(因为4月份没有做账未开票收入,也没有报税),所以税务局就上把收入补记到4月份,税也补缴到4月份,请问老师7月份开的发票收入我可以做账在7月份吗?
老师,1月份已确认未开票收入,2月份对方又要开专票,2月份做账时把1月份的未开票收入红冲了再确认专票收入,这样操作对吗
您好,老师,3月的时候收到钱做了无票收入,但是业主不需要发票,所以没有开发票,等了4月份业主过来说需要开发票,那么4月的发票怎么账,3月的无票收入已经入账又怎么办?
第四个选项为啥是营业外支出
问题1:开发成本需归集至“开发成本”科目,包括人力、材料及研发费用等。软件完成验收后,可转为“无形资产--嵌入式软件”,后续维护费用计入“累计摊销”。(这里的累计摊销是:借:管理费-维护费;贷:累计摊销吗?) 问题2:软件作为无形资产需按受益期限摊销,通常采用直线法或加速折旧法。若涉及硬件捆绑销售,需将软件价值按比例分摊至硬件成本。(无形资产怎么要分摊到硬件成本?)
现在国家颁布的新的社保规定,针对新的这一规定解读的课程在哪里?
工资7500个人所得税是怎么扣除得…怎么计算
接收档案服务管理的协议,我单位是甲方,打款的单位是乙方的主管单位是乙方的主管单位,又100%控股,由于乙方没有钱付款又准备注销所以由主管单位打款,合同落款处分别有乙方和主管单位的公章,我单位给打款单位开票算虚开吗?让对方提供了情况说明。
请问个体户怎么申报员工的工资?
归集研发费用,应该用成本类科目研发支出归集,月末转到管理费用-研究费用,还是直接在管理费用-研究费用科目下归集,还是两种都可以?
老师,我们承接了政府招标的病死树清理项目,我们给他们开具6%发票,但是这个我们不自己干,是又分包给另外一个供应商干,请问我们和供应商之间应该签订什么合同,是劳务分包合同么?在财务方面需要明确注意什么事项?因为业务让判断下签订什么类型的合同?
请问一张蓝票已开部分退货红冲的发票,还能在再次对这张蓝票开冲红红票的时候,在红字信息表上冲红原因那里勾选“开票有误吗”
小规模纳税企业申请核定征收,是怎么交税?怎么做账?
是的,2月销售含税收入19638.29. 3月销售含税收入313964.21. 4月含税收入733163. 234月含税销售收入106676.5 4月开了1010554.38的增值税专票出去
4月把2月3月的专票补给对方了,我这边又做了未开票收入
你好 把无票收入 红冲,再按发票入账
那2月3月的增值已交了,这个会有影响吗?
你好 不影响前面交的,
现在是无票收入填写负数 申报
奥,好的,谢谢老师
老师,这是什么意思?
填写什么时的提示呢,看这样是没有报税 负数 收入申报是去大厅报的