同学你好 这个可以的哦
老师,你好。事业单位。去年已做收入,并已经年终结转,当时不知道要开发票,我们也没有税务登记就按财政补助做的收入。今年接到通知让开去年的发票,就在今年4月份办下来税控盘,在7月份开了发票。现在想问问老师,7月份开的发票,我是不是要调一下账?10月份申报,我如何填申报表?请老师详细解答,谢谢!
您好老师,我的有一笔张2019年7月份启用,中间2020年1.2.3.4.5.6.7.8.9月没有做账,10月份做了一个月的张,现在需要2020年4月份开始做账,我想问一下10月份的账不删除的情况下4月份开始可以补录入吗
老师你好,我2月份有未开票的销售,但我也没做销售收入确认,没有缴纳增值税,我4月修改2月增值税申报表补交增值税,1.那我是4月补记2月销售收入吗?2.我还没有开票,要怎样做营业收入会计分录呢?
老师好,4月份收到的发票,已记帐,因为发票税率问题税务要求红冲重开,收到7月份重新开具的发票,可以把7月份的发票附在4月份的记帐凭证后面吗?
老师您好,我4月份做了未开票收入200万元,7月份我开了200万元发票给对方,请问我7月份开的200万元发票对方可以抵扣吗?
你好老师,高新技术企业工资归集比例一般能做到多少,其次高新企业认定标准是什么
我们单位每月会计提年终奖,那平常发放给员工的奖励可以冲减这些计提的年终奖吗?
甲公司本年7月为乙公司提供一次光租业务,收费226万元,相关成本费用为100万元,相关可抵扣进项税额为15万元。若提供期租业务自身多支出成本费用50万元,需要收费272.5万元,相关可抵扣进项税额为20万元。若提供程租业务自身多支出成本费用100万元,需要收费327万元,相关可抵扣进项税额为23万元。城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%。甲公司不满足增值税加计抵减政策的条件。(三个方案分别应纳增值税应纳城建税和教育费附加,应纳企业所得税,净利润)只要计算结果,不用公式
老师,你好!小微利企业利润表中的所得税费用,是按优惠前的数填还是按优惠后的数填呢?
老师之前填一个政府调查表让我填利润正数,那我工商年检的时候,我财务报表是负数我按那个填
老师工商年假利润是亏损,我就得填亏损吧
老师工商年检按报税那个表填写吗
湖南金蝶有哪些伙伴公司
ROE和EPS指标正数介入好呢还是负数介入好的呢?要结合哪个指标介入好的呢?
12月14日,购买办公用品A4打印纸,收到上海晨12月14日,购买办公用品A4打印纸,收到上海晨光文具股份有限公司开来的全电发票(号码:23317200000034544723), 价款 929.20元,增值税额120.80元,通过网上银行支付。A4打印纸直接交付各部门使用。(提示:办公用品生产车间领用的记入“制造费用——办公用品”科目,行政管理部门与财务部门领用的记入“管理费用——办公用品”科目)
老师我把收入补记到4月份借:应收账款贷:主营业务收入 应交税费—增值税(销项税),同时结转成本,这样可以吗?
对的 这个可以的哦
那老师我7月份开了那么多的销售发票就不做账了吗?
同学你好 开的发票要做收入的
老师4月份就做了收入,7月份开了发票在做一变那就重复了
未开票收入可以红冲的
老师你是说在7月份把4月份的借:应收账款贷:主营业务收入 应交税费—增值税(销项税)做成负数
对的 这个不可以吗
老师红冲以后在从新做开票的收入
同学你好 对的,是这样的哦