你好同学,你给我说一下,你是按增量留的还是说存量退呢。

留抵退税 老师4月初我们按照专管员老师的要求申请了留抵退税,退的就是我们3月增值税申报表期末留抵税额那一栏的金额,其实就是多出还未抵扣完的进项税额,我们也实际收到了这部分退税,那么我们是一般纳税人,我们可以享受进项加计10%,这部分退的进项税,我们已经收到了,还能在享受进项加计10%吗?还是说现在报4月的,对应退给我们的进项的10%要转出?谢谢
老师4月收到留抵退税。但这个金额跟实际留底金额对不上,想问下退税是按照什么标准退的呢?
4月收到了税务退的留底税,账上已做,但是4月现金流量表的期末现金余额 跟资产负债表的货币资金对不上,差额就是这笔的留抵税,是什么原因呢
你好老师!4月份留抵退税了,在附表二(本期进项税额明细)第22栏上期留抵退税额退税栏填写了留抵退税金额,为什么附表五可用于扣除的增值税留抵退税额使用情况中,上期结存可用于扣除的留抵退税额是退回来金额,结转下期可用于扣除的留抵退税额也是退回来的金额,请问老师这种情况对吗?
老师您好,6月份开了增值税专票,税额8199.08,但是实际只缴纳了4180.03,因为有留抵退税剩余的金额,想问下怎么做分录?
小规模单位,对方拿过来以前2023年度到今年的3月的加油欠款单据明细,之前没拿一直没入账,现在拿过来了,怎么入账呢?分录怎么做?金额比较大呢差不多10来万,是不是不能在3月全部入到费用里?
老师导入库存期初单价可以是我核算出来的大概BOM成本吗?因为不能直接用销售单价的嘛是吧
老师,公司加工这块,生产成本结转到库存商品是,有一些差异,是怎么记账
老师,我是一家运输公同的内账会计,年底的时候,老板从账上支走30万元,分红。这个业务怎么写分录?
老师,如果我这个月没有任何业务,就是一张凭证也没有,我就直接期末结转吗?
老师,我单位买的固定资产,是分期付款的,对方不一次把发票,开出来,每个月我们付一次款,给开一部分发票,那这个固定资产我要怎么入账啊
是按出口日期还是按申报日期开销售发票
开发票时:劳务--服装后整理费,现在大类变了吗
城镇垃圾处理费,他报的人数是去年末的人数吗
企业收到工伤赔付,及付给员工工伤赔付,账务处理
我也不知道啊,我看主表的转出金额跟四月收到退税金额一致,我才知道是增值税退税了,但这个金额也不知道怎么算出来?我没有申请退税啊
你好,这是你们税务局直接给你退了。嗯,你就按照他退的给你做账就行,借银行存款,贷应交税费,应交增值税进项税额转出。