你好,增值税没有应纳税所得额的,他是应补税款34栏里面

老师,增值税的应纳税所得额和企业所得税的应纳税所得额,在报表上怎么看
我想算一季度企业所得税负率怎么算,应纳所得税额 这个怎么是 主表上的应纳所得额吗 ?怎么跟增值税税负率一样啊
选项E,企业所得税应该以应纳税所得额为计税依据,而以净所得为征税对象。 ——老师,请问:企业所得税的“应纳税所得额”和“净所得额”在计算上有什么区别?
老师 企业所得税报表 应纳税所得额 应该看第几行呢
企业所得税现在应纳税所得额300万以内不是5%么,企业所得税申报表自动算了应纳额,这个不需要填别的表吧。就只填企业所得税申报表吧
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了
企业所得税的10蓝 就是实际利润。
所得税的有“应纳税所得额”
你好,在第十栏里面的实际利润这个就是。
老师,向政府申请补贴,需要填写应纳税所得额,增值税我怎么写?直接写主表34行那个数据嘛?要不要把附加税的应纳税所得额算进去呀
专款专用的补贴,你开了发票吗?没有开发票,增值税不用申报, 企业所得税在不征税收入里面填写
是疫情补贴,要年度应纳税所得额小于300万
你需要自己判断一下是不是专款专用的。