你好; 你这个是哪里看到的; 你少缴纳了 所得税; 那么你说明计算错误了 ; 利润总额或者收入 或者成本费用都可能核算错误导致的 ; 不会 说抵扣了所得税的
老师你好, 请问 企业所得税里,对小微企业年应纳税所得额不超过100万的部分减按25%计入应纳税所得额,这句话是啥意思啊? 比如我年应纳税所得额是90万?那么我计入应纳税所得额是多少?
请问,去年交了1000多企业所得税,税管打电话说要调平去年交的企业所得税,这是什么意思,为什么要调平呢,税款都交了,调平是税款要退回来吗?
他都少记了折旧了 怎么还在所得税纳税申报里扣除了呢 这句话什么意思? 是会计少记了 但税法纳税申报里有?这个意思?
少交了企业所得税就是多抵扣了所得税,请问老师这句话是啥意思呢?
福利费按工资的14%抵扣企业所得税 是什么意思 老师 比如工资5000 怎么算抵扣了多少企业所得税
一般设备安装这块怎么开,开什么可以税点达到13%
老师,工程施工是为清包工和什么分包方式呢??这些方式的下,哪种方式对于成本种类是有要求和限制的?比如他们怎么说清包工是不涉及材料成本的?
老师,我们保险公司总分公司合并报企税,那总公司怎么报,税怎么计算呢
每个月公司发放的奖金是要算入正常工资薪金所得吗
老师这个两个部分怎么写分录?
老师,这句话不理解,能举例说明吗?同一客体上可以成立两个以上的请求权,而且彼此平等,成立在先的请求权并无优先效力。
老师,请问一下去代理记账公司有前途吗
经营所得税的开票收入、应收账款未收回的款项、在申报时可以减掉这个部分的收入吗?
老师好,个人更名以后需要到大厅做变更,随便哪个大厅都行吗,还是必须身份证当地的大厅?请勿重复接单
跟我们合作的劳务公司招人干活,我们给劳务公司招的人付商业保险费,但款项打给劳务公司,劳务公司给我们开发票,劳务公司应该给我们开劳务派遣服务发票还是经纪代理服务
就是我月末忘记计提增值税,只计提了税负借税金及附加贷银行存款,缴纳的时候借应交税费~城建等等,借已交增值税,贷银行存款
老师计提增值税分录咋写
你好 ; 计提增值税是你取得收入的时候做的: 比如借应收账款或者银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税
老师,这个都做的,那月末的时候不需要做借应交税费~转出未交增值税,贷应交税费~未交增值税。吗?
你好 ; 你是一般纳税人 是做结转分录的; 比如 看附件
老师我们这里因为疫情实行缓交政策,比如上半年的增值税到8月才开始扣款,是这样做分录的吗?
你好 ; 是的。 先结转;只是 先不缴纳而已
老师我来表达一下一个月完整的一个步骤给您看看。 平时做业务的时候,计提增值税,取得收入的时候做的: 比如借应收账款或者银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 月末计提税负:借税金及附加,贷应交税费 月末结转增值税,借应交税费~转出未交增值税,贷应交税费~未交增值税。 等到下一个月扣税的时候。 借应交税费~城建税等等 ~已交增值税 贷银行存款 老师,请指出我的错误吧,还有就是为什么月末的时候不需要计提增值税?那个结转就等于计提吗?
你好 ; 结转是结转 计提是计提; 计提是说的比如计提增值税的销项税 ; 计提 附加税 ; 结转是说的增值税下面的二级科目和三级科目结转到未交增值税去
老师,您的意思就是平时有业务有收入的时候做的分录,他就计提了增值税对吗?
那老师我这些步骤里面有错误吗?那做帐里面关于税的还有什么分录我少写了吗?
你好 1. 是的。 计提增值税是你有收入计提销项税 ; 你计提增值税 和附加税都是对的; 就是结转分录不对哈 ; 按照我说的写 ;
老师,您结转的那个图片有点难,有没有简单点的,我看不懂。
你好; 我的图片里面是标准的结转分录 。 那个就是 最简单的哦 ;