你好; 你这个是哪里看到的; 你少缴纳了 所得税; 那么你说明计算错误了 ; 利润总额或者收入 或者成本费用都可能核算错误导致的 ; 不会 说抵扣了所得税的

少交了企业所得税就是多抵扣了所得税,请问老师这句话是啥意思呢?
老板也是没什么费用的 我买的这些课可以开发票吗?可以的话到交企业所得税是不是就可以当做费用来抵扣让老板少交企业所得税了?
“比如有些票据必须要在汇算清缴之前拿回来,否则汇算清缴就要税前不能调整,就要把他进行调增让企业多交企业所得税”这句话什么意思请问老师
福利费按工资的14%抵扣企业所得税 是什么意思 老师 比如工资5000 怎么算抵扣了多少企业所得税
老师 审计年底补提了企业所得税,应交企业所得税贷方有余额,这个数是啥意思呢(不是需要交的季度所得税,也不是汇算清缴税)
学堂可有卖注会550题目的?
郭老师,甲供材是哪种,建筑行业之前甲供材简易计税是哪种可以算
郭老师,什么情况下要交房产税,有房产证的要?还是租房的也要
朴老师,做账时是不是要避免同一个员工在两个往来挂账?比如A员工既用其他应收,又用其他应付做账。
朴老师,我公司是集团的电商公司,24年12月电商经理拿了2000的发票来报销,这2000块确实是电商公司发生的支出,但发票抬头是集团工厂,这2000在24年12月已经用电商公司的银行账户打给电商经理,我现在补账,电商经理报销的2000元该怎么做账?
老师 一般纳税人 开具劳务发票 税按货物13% 按服务6%
老师,你好,出口退税需要涉外收入申报单,这个要去国家外汇管理局数字外管平台申报吗
老师,社保增员怎么操作
老师,请问劳务派遣公司如果是一般纳税人,一般开具全额还是差额发票,税率多少?另外,差额发票的进项税额可以抵扣嘛?
货代收 报关费跟陆运费,但是开不了代理报关费,那品名应该开具什么应税发票呢?
就是我月末忘记计提增值税,只计提了税负借税金及附加贷银行存款,缴纳的时候借应交税费~城建等等,借已交增值税,贷银行存款
老师计提增值税分录咋写
你好 ; 计提增值税是你取得收入的时候做的: 比如借应收账款或者银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税
老师,这个都做的,那月末的时候不需要做借应交税费~转出未交增值税,贷应交税费~未交增值税。吗?
你好 ; 你是一般纳税人 是做结转分录的; 比如 看附件
老师我们这里因为疫情实行缓交政策,比如上半年的增值税到8月才开始扣款,是这样做分录的吗?
你好 ; 是的。 先结转;只是 先不缴纳而已
老师我来表达一下一个月完整的一个步骤给您看看。 平时做业务的时候,计提增值税,取得收入的时候做的: 比如借应收账款或者银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 月末计提税负:借税金及附加,贷应交税费 月末结转增值税,借应交税费~转出未交增值税,贷应交税费~未交增值税。 等到下一个月扣税的时候。 借应交税费~城建税等等 ~已交增值税 贷银行存款 老师,请指出我的错误吧,还有就是为什么月末的时候不需要计提增值税?那个结转就等于计提吗?
你好 ; 结转是结转 计提是计提; 计提是说的比如计提增值税的销项税 ; 计提 附加税 ; 结转是说的增值税下面的二级科目和三级科目结转到未交增值税去
老师,您的意思就是平时有业务有收入的时候做的分录,他就计提了增值税对吗?
那老师我这些步骤里面有错误吗?那做帐里面关于税的还有什么分录我少写了吗?
你好 1. 是的。 计提增值税是你有收入计提销项税 ; 你计提增值税 和附加税都是对的; 就是结转分录不对哈 ; 按照我说的写 ;
老师,您结转的那个图片有点难,有没有简单点的,我看不懂。
你好; 我的图片里面是标准的结转分录 。 那个就是 最简单的哦 ;