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老师好,进项转出 最后结平是结转到 转出未交增值税 还是 未交增值税 里面的

2022-05-09 13:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-09 14:00

您好,您是让进项税额不想要了吗?一般是冲减他的损益类科目,你当时应该是记到管理费用或者是主营业务成本里面的。

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快账用户5464 追问 2022-05-09 14:01

不是 是留底退税的 借 银行 贷 进项转出 最后 结转 是 借 进项转出 贷 转出未交增值税 还是 贷 未交增值税

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齐红老师 解答 2022-05-09 14:04

你好,你直接做一笔借银行存款贷应交税费,应交增值税进项税额转出就可以了,不需要再调整别的科目了,因为他们都是在应交税费这个大科目里面的。

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快账用户5464 追问 2022-05-09 14:05

那 这样 进项税额转出 期末就一直有余额了额

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齐红老师 解答 2022-05-09 14:08

你好,这个很正常的,你只要是能看到应交税费那个总合计那个数据是对的就可以的。

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快账用户5464 追问 2022-05-09 14:08

就是 进项税额转出 本来就是期末有余额的对吧 不需要做结转的

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齐红老师 解答 2022-05-09 14:18

你好,不需要结转的,因为它们都属于应交税费,咱主要看应交税费这个合计数就可以了。

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快账用户5464 追问 2022-05-09 14:19

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-05-09 14:21

祝您生活愉快开心快乐

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您好,您是让进项税额不想要了吗?一般是冲减他的损益类科目,你当时应该是记到管理费用或者是主营业务成本里面的。
2022-05-09
你好,是的,是的,是的看这个截图
2021-05-19
同学你好,是现结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税后,在结转到应交税费-未交增值税呢
2021-05-10
月末或年末都可以结转的
2023-11-13
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-05-24
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