可以的,可以复印2015年这份发票给对方记帐

老师,我司在2021年3月份开了发票给客户,但是一直到这个月才说要退票给我们之前也没有付款,现在开具红字发票,我就算在2022年3月份,还是要年报的时候调整这笔收入。
您好!老师!我想问一个问题,我公司在2015年5月开了一份3万元的发票给客户,但现在都还没付款,如果客户收到的这份发票当时弄掉了,现在他们财务帐上没有挂着这笔3万的应付款,现在还能不能复印2015年这份发票给对方记帐啊?
老师您好,我们公司会计去年11月份开了一张发票给客户,当时客户要求开90万,只是发了部分货,然后客户又退回了,公司会计忘了作废,现在5月份全部供货了,对方让我们开票,之前那个90万的没有作废对方说跨年不要了,想问一下我们怎么办,红冲可以吗
你好..比如我们2019年又一笔误收抵欠.增值税有3万..现在给客户把欠的发票开了..超过了3万..我们本月要注销.用抵欠的把3万增值税抵了..剩下的我们缴纳现金..我的问题 1⃣️:9月份注销税务.会影响我们给对方开具的9月份的发票吗.. 2⃣️9月份开具的这个发票.在前台抵欠.并缴纳现金增值税余款以后.还需要缴纳印花.附加.水利吗
老师您好,账上一直挂着很久之前已经付款,但是发票没回来的电信通讯费,目前我们还在座机用的还是电信的,每个月都有付款,发票也都回来了,只是前面那几笔,因为过的年份实在太久了,对方客服回复说不能开票了,这种情形怎么处理好呢
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,去年以借款入账做的装修工程,借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款,合规吗?账务怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?