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老师,下午好 新仓库、厂房请人安装电,用费用约12万元,现在前期刚支付3万元。 这个分录应该如何写比较好?

2022-05-09 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-09 16:22

你好,借:在建工程,贷:银行存款等科目 

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快账用户4796 追问 2022-05-09 16:24

老师,后期支付完, 借:固定资产 贷:在建工程 这样吗

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齐红老师 解答 2022-05-09 16:25

你好,是的,是这样的

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快账用户4796 追问 2022-05-09 16:25

老师,后期支付完, 借:固定资产 贷:在建工程 这样吗 后期又应该如何分摊呢

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齐红老师 解答 2022-05-09 16:28

你好,按期计提折旧啊

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快账用户4796 追问 2022-05-09 16:32

老师,是完工后开始计提还是什么时候开始计提?

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齐红老师 解答 2022-05-09 16:36

你好,完工的次月,开始计提折旧  

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相关问题讨论
你好,借:在建工程,贷:银行存款等科目 
2022-05-09
您好,收到发票的时候把上面的会计分录做负数,再做一个正确的就可以。
2023-04-08
那个是从租赁开始的月份开始摊销,不能提前的
2025-10-23
借应付账款88000 贷长期待摊费用34500 管理费用11500×3 利润分配,未分配利润19000 汇算清缴需要纳税调增19000
2025-05-09
你好,学员,稍等一下
2022-10-31
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