你好; 那也得税务局允许; 你如果大额做无票收入 ;你银行或者 往来科目过大; 到时我怕影响你们 小微企业优惠政策的享受的;

现在存量留底税额是16万,我们是销售空调的,销售了好多的没有开发票,现在要税务局要求退税,个人觉得不划算,后期要缴纳增值税的话,又要缴纳城建和附加,想请问全部做成无票收入后,后面再开发票的话如何报税,有什么好的建议吗?麻烦指导
我们是房地产公司一般纳税人,主营销售不动产,进项税额可以抵扣,2016年我们在现在的项目后面一块空地上盖了一圈围墙,我们到现在也没有购买这块地,当时盖是为了防止清地以后,村民再入内种树,现在有另外一个房地产公司要购买那块土地,想给我们10万元的款,相当于就是那堵墙的工钱吧,我们想去税务代开10万的建安服务的发票给对方,然后把税都交完了,请问这个交的增值税,后面我们申报的时候还会跟不动产那边的进项税额冲抵吗?我们实际上就想单独把这个税交了,不跟其他的混一起冲抵了,应该要如何开发票比较好,谢谢!
老师您好,我单位为一般纳税人,2022年1-11月份没有开票,企业所得税自报收入共24564.6,但是当时增值税报零,现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额,我更正了2022年的增值税,在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税,我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票,缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说,就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多,这两万多为不开票自报收入,按期申报时只填写了所得税数据增值税报零,造成年度所得税数据与增值税不符,所以我就更正申报增值税,且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答!非常感谢!
老师,您好!有个问题麻烦请教一下您,我们有个砖厂,2021年12月份我们给一建筑公司开了100万的砖的发票,当时双方约定能用我们100万的砖,截止现在对方只用了我们46万的砖,说是再不用了,剩余54万的发票对方要求红冲发票,钟老师,我想问一下像这种情况如果红冲发票税务风险大不大?如果分局要问红冲发票这么大金额的发票我们如何给分局解释?还有就是红冲发票影响的是今年的销售额吗?要不要调整2021年度汇算清缴申报表?
麻烦各位老师解答。我们是增值税小规模纳税人,2022年3月发生了销售退回,销售是税费已缴纳,当时还是税控盘,开具了对应金额的红字发票,在4月进行一季度纳税申报的时候也对应的在增值税及附加税费申报表中填列了负数金额,对应税款并未进行退回,账面在应交税费-应交增值税(销项)借方余额。在2023年4季度发生了销售收入,开具了增值税发票,在缴纳税款时税务大厅说要在发生冲红的当期体现,本期不能抵扣,当期报表中已经体现了,现在要怎么操作呢?也无专管员联系沟通过发生的负数税费是退税还是发生应税服务后做无票收入抵扣,挂账了成
老师,我们公司的房产租给控股公司,两个公司都是同一个法人,原来租给外人租金9千多,现在租给自己的控股公司租金为2千,房产税从租计征,这样子会不会有风险哦?毕竟租金这么低,且两个公司之间是关联公司,这种情况,是不是要从价计征呢?
学堂有没有关于个体工商户的经营所得申报?
老师好!公司另一位股东用微信发工资,入账分录是:借:现金 贷:其他应付款-股东 借:应付职工薪酬-工资 贷:现金 或 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-股东 用哪一种分录好呢?
老师,我看管理费用的交际应酬费用金额比较大,有同事说当时有的员工外出用餐也都放里边了,如果直接按科目余额表里边金额报的话金额太大,能摘除一部分放差路费吗?会查吗?
电子税务局找财务报表的路径是?
兼职司机自带车给企业送货,个人代开发票项目名称是什么
老师,我们公司是小规模纳税人,适用小企业会计准则,这次是要季度报税,我想知道,我要申报一季度季度企业所得税的话,我是要先申报2025年企业所得税汇算清缴吗?就是申报顺序可以跟我说一下吗?我目前是填了2025年汇算清缴的暂存了还未申报。2025年的财务报表是先申报了的。
服务业预收账款,全额按照预收款交增值税,我想问按照权责发生制做收入的时候,这个分录怎么做
电商收入大部份都是个人购买,需要申报印花税吗
老师,我想问一下汇算清缴报告怎么做啊
好的,这个收入都有银行回单的,就是没有做出库和确认收入
你好; 你做收入也得有依据的; 你们 也得 证明这个确实你是销售收入才行的; 凭空做 不合理的
在麻烦老师一下,我们没有平空做收入,就前面都是空调实际销售了,但是没有做收入挂账了,现在我就是想着全部做成无票收入,因为都是销售给个人家庭使用的,人家都不要发票,我们都没开
你好; 到时你做收入 成本怎么办 ; 你还得考虑成本结转的
老师特别特别感谢你,请在麻烦你一下,成本都是发票的,就是我们有进项,一直销售,是销售给个人的,所以没有开发,也没用确认收入,就是挂账,往来有点大,这次不是要退税吗,我想着全部都给做成无票收入,有销售的收据,这样大概就100万多一点的销售额,这样有影响吗?
老师特别特别感谢你,请在麻烦你一下,成本都是发票的,就是我们有进项,一直销售,是销售给个人的,所以没有开发,也没用确认收入,就是挂账,往来有点大,这次不是要退税吗,我想着全部都给做成无票收入,有销售的收据,这样大概就100万多一点的销售额,这样有影响吗?
你好; 那你可以考虑做无票收入; 因为本身之前个人 销售部分你没有做收入的话 ; 据实做哦 ;别虚做
好的,谢谢老师
不客气的。帮到你就好;满意请给予评价