你好 ; 那你就本月做调整分录 。正常软件都可以反结账的; 你们系统不允许吗

我们单位是小规模,没有专门库管,商品经常已卖出,发票还没有到,财务上做暂估。财务上做暂估,那结转成本的那张表,上面不是有上期库存,本月购进,本月出库吗? 我的问题是,暂估的要在这张表上做吗 暂估肯定不准,比如说本期暂估10,发票来时可能会12,账务处理上会冲回10入12,那库存报表呢? 数量'没变,但金额变了 如果报表不显示,那报表上的本期购入又与账上的库存的借方不相符 我有点转不过来了
我们单位是小规模,没有专门库管,商品经常已卖出,发票还没有到,财务上做暂估。财务上做暂估,那结转成本的那张表,上面不是有上期库存,本月购进,本月出库吗? 我的问题是,暂估的要在这张表上做吗 暂估肯定不准,比如说本期暂估10,发票来时可能会12,账务处理上会冲回10入12,那库存报表呢? 数量'没变,但金额变了 如果报表不显示,那报表上的本期购入又与账上的库存的借方不相符 我有点转不过来了
老师,我 公司是销售中央空调,2016年成立 一直没有做内账,从2021.1月份开始建账,设置了现有数据的初始余额。有个问题,1月份收到张进项10万的发票,这10万进项票是2020年5月的发票,且款已付清,货已收到过的了,现在发票开回(跟这个发票是几月份的没关系,主要问题就是这个发票回来后会认证,到时实际留抵的进项怎么和实际的相符合)发票还有400多万没有开回来 同样款已付清,货也已收到(外账能把当期收到以前的发票当成当期的库存并结转成本,但是内账要求实际的,这个不是当期的,所以不知道怎么做了??)
成本计算已结账,但发现存货的期末无数量,有金额没有进行调整,且已到达下月,账不能返回上月,应该如何处理?
请外贸实务老师解答,谢谢! 公司7月份有一张外销的进项发票金额开错,数量没错,金额应该9000,开成90000,因为发现错误时已经8月中旬,外销发票无法回退,只能将错就错,因为已经勾选统计,电子税务局已统计,公司帐务处理如下: 借:库存商品 90000 贷:应付帐款 90000 8月份开了一份红字的发票,并且收到正确的发票,帐务如下: 借:库存商品 -90000 贷:应付帐款 -90000 借:库存商品 9000 贷:应付帐款 9000 现在的问题是,商品库存表库存为-81000,请问如何处理?
发票开10万,要付款两万,需不需要备注什么
双方都是一般纳税人,开了票要给对方付款,现在对方因为打官司账户被封,要求我们付给对方法人账户,这样可以吗
约旦产量法适用于什么成本核算?
关于企业所得税的问题:企业2024年进行材料暂估入账,2025年8月才取得发票,当年5月企业进行汇算清缴时未将暂估材料的成本做纳税调增,请问企业2025年取得发票后应该如果处理?是否作为2024年成本费用!税务上会面临哪些问题?
老师,电商公司,在阿里巴巴上面下单的,开发票怎么开啊,我们是卖方,在税务局开,还是在阿里巴巴后台能开啊
老师,咱们学堂有网页版财务软件怎么使用的视频课程吗
请问 公司外购的书,员工内部购买,这种还用视同销售吗?我们就是做卖图书的?
您好,2025年个人所得税专项附加扣除未填写,现在现在年度填写,租赁起止时间要填写最新的合同时间吗,因为我24年填的日期是截止25年10月份,现在不知道要怎么填写了
深圳居民个人所得税自行申报,按月份申报劳务报酬收入,能在网上或者个税app申报吗?麻烦发一下具体的流程或操作图片。
老师你好,如果是营业外支出快账准备的营业外支出可以税前扣除吗?
报表已经交了,不能调整
关键是那个还未出单,现在存货是平的,只是存货会显示期末无数量,有金额
你好; 报表交了。 也可以调整的; 之后去改报表就行了。
报表不能进行更改,老师
就因为报表不能更改,才问有没有其他方法
你好; 那你就只能现在 调整; 现在发现的月份去做调整分录
老师,关键是没有进行出单,存货的账是平的呀,
你好; 你成本结转了 。 你数量没有了。 首先你至少要有数量才行的; 不然你没法调整的
老师,这个无数量,有金额是因为小数点原因导致有1分2分的差异,但是这个差异我忘记出单,然后调整了,并且报表已上交,无法反账进行调整,问老师应如何进行调整,还是说可以不用调整,等5月月末再进行出单调整可以吗?
你好 ; 那尾差的话; 走待处理财产损益科目去调整了。 也可以等着5月末 整体调整