您好!被P0S机扣掉的手续费0.02元计入财务费用-手续费科目。

老师,公司是一般纳税人,请问外购商品无偿赠送给客户,分录怎么做?看了很多版本有点晕乎,假如商品价格100元,税额13元 第一版本:借:管理费用-招待费 113 贷:银行存款113 第二版本:1、购入时:借:库存商品 100 应交税费-应交增值税(进)13 贷:银行存款 2、赠送时:借:管理费用-招待费113 贷:主营业务收入 100 应交税费-应交增值税(销项)13 3、结转成本:借:主营业务成本 100 贷:库存商品100 以上哪个版本是正确的呢?如果公司是一般纳税人,取得普票又是怎么处理账务呢?
老师,我公司经营范围:在智能电商平台代销茶叶、咖啡等农副产品(不属买断式销售)。2020年12月公司微信帐户收到代销茶叶款20000元,微信账户已自动扣取手续费140元,12月公司电商平台提供数据:应付供应商甲公司的代销茶叶款13000元,应付张红销售佣金1000元,疫情期间小规模纳税人税率1%。请问以下会计分录对吗?如不对请列示 借:其他货币资金20000 借:财务费用 140 借:销售费用 一佣金 1000 贷:主营业务收入7069.31 贷:应交税费一应交增值税70.69 货:其他应付款一甲公司13000 贷:其他应付款一张红1000
【例题】应收账款+应收票据 甲公司采用托收承付结算方式向乙公司销售商品一批,货款300000元,增值税额39 000元,以银行存款代垫运杂费6000元,已办理托收手续。 【解析】甲公司应编制如下会计分录: 借:应收账款个 345 000 贷:主营业务收入(收.一资300 000 应交税费——应交增值税(销项税额) 39 000 银行存款 6 000 这题代垫的6000运杂费为什么是用银行存款科目
老师!我们公司去年开了7800元专票给客户。客户这个月付款了4468元。扣了3332元是之前在客户公司那购买了月饼,但是客户没有开票给我们,直接从7800元扣除。我应该怎么做账啊 开票的时候:借:应收账款7800 贷:主营业务收入6902.65 应交税费增值税-销项税额8735.35 现在收款:借:银行存款4468 库存现金3332 贷:应收账款7800 老师!我是不是得这样做账才能平啊
老师,一般纳税人商贸公司。付款人是待清算间联商户消费款户,交易金额6元,手续费0.02元,公司银行帐户收到5.98元。这个会计分录怎么做?借:银行存款5.98贷:主营业务收入5.29应交税费-销项税额0.69,这样对吗?那个被P0S机扣掉的手续费0.02元怎么记帐?
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
那这个会计分录怎么做?老师
借:银行存款5.98 财务费用-手续费 0.02贷:主营业务收入 应交税费-销项税额
明白了,老师,谢谢!
不客气,祝你工作顺利哦