你好,扣款的这个是什么问题?是质量有问题的吗?

我们公司有一笔业务,先按合同金额开了十万发票给对方,后后面客户扣了一部分款,只付了我们九万元,那这个发票要怎么处理呢?
1、付了客户十万保证金,需要对方开什么票据吗?这笔怎么做分录? 2、之前交货质量问题,客户罚我们款,有一万元应收款作为罚金收不回来了,需要对方给我们开什么票据说明扣我们款了吗?这笔账怎么做呢?
老师。请教个事情。 我们公司去年发生了一笔业务。客户跟我们购买了一笔货物。我们也代开了普票给客户,现在客户要退这笔货其中一部分。那退货这部分货款的发票要怎么处理。
老师您好!请教个问题! 我们按合同给客户开销售发票了,现在要求对方付余款,对方要扣部分货款,我们该怎么处理账务
老师好,我们公司支付了7万货款给对方公司,然后对方公司开了专用发票金额是75776.96元,多给我们开了5776.96元,这个付款金额和开票金额不一致怎么做分录?
老师,请问下面这个发票怎么做凭证,我们自己没有开票出去。谢谢!
郭老师,我们出口0税率,可以退税的,改免税,还要在申报退税那填数据,然后没有应退税额,交附加税那些吗
老师:有没有电玩儿行业的真账实操
外贸企业,同一批产品的采购发票日期晚于销售发票,有什么影响吗
汇算的所得税不退,后期能抵扣不
老师,出票日,见票到期承兑,承兑,什么关系
老师,我们是小规模公司,管理收取租金物业等,这商铺是A公司2016取得的土地房产,那按现在的新税法,我们开租金发票是按5还是3
老师:A公司欠B个人20万借款,现在C公司替A公司还给B个人20万,请问A公司这笔账怎么做?C公司没有办法打给A公司,只能打给B个人
老师:公司去年下半年半路建的账,这个月与一家供应商清了账,不再合作了,实际应付账款为0,可是账上还挂着应付账款余额4万,这个要怎么处理做平呢?谢谢老师
老师,在货运站台后台系统处理数据,这个开票怎么开呢,这个业务可以转售吗
对方对我们提供的服务没有十分满意
那你们需要开给对方负数1万,然后红冲你的收入就行 借应收账款-1 贷主营业务收入、负数 应交税费负数