你好,你们有简易计税的,简易计税的收入减去成本,按这个来交增值税, 它的成本填写到本期发生额,如果当月没有销售额的话,实际抵扣金额不用填写,然后期末结转到下一期,就导致你的提出有金额 以后有简易计税的收入可以抵扣
老师:我是电梯销售公司 ,主营销售电梯、安装电梯、维修保养、销售电梯配件,请问这四种合同都要交印花税吗
老师 我是电梯工程公司一般人 ,主营销售电梯和配件 维保服务和安装服务 ,本月收到购入 电梯专票 ,开出了维保发票 和安装发票,未开销售电梯 发票请问我收到的电梯的进项可以用来抵扣我开维保费的销项吗
老师,我们是电梯销售安装维保公司,电梯销售结转成本怎么结转?
老师,增值税附表三上的数字是什么意思!我公司是电梯销售安装维保公司
老师,我们是电梯销售安装维保公司,请问符合申请缓交社保的企业吗
请问电商食品店需要办理食品许可证吗
老师你好,物业公司里的绿化支出,买树苗,租用登高车据树枝,这些进成本还是进费用?
请问本月发生的车间人员工资,电费,房租是如何账务处理?没有开具销售发票可以结转主营业务成本吗?
36.(20.0分)2020年1月1日,科达公司的董事会批准研发A新型技术,截止至12月31日,该公司在研究开发过程中发生材料费用100000元,人工费用50000元,以及以存款支付的其他费用200000元总计350000元,其中,其中符合费用化支出(研究阶段)为50000元。2020年12月31日,该项A新型技术已经达到预定用途。另外,2021年1月1日将持有的B专利权转让给甲公司,开具增值税专用发票,注明价款500000元增值税税额30000元,全部款项已收到存入银行。该B专利权的成本为600000元,已摊销220000元。(共计20分)要求:(1)请计算A无形资产的入账价值(2分)(2)写出发生研发支出的会计分录(6分)(3)写出2020.12.31达到预定用途的会计分录(6分)(4)写出转让B专利权的会计分录。(6分)
36.(20.0分)2020年1月1日,科达公司的董事会批准研发A新型技术,截止至12月31日,该公司在研究开发过程中发生材料费用100000元,人工费用50000元,以及以存款支付的其他费用200000元总计350000元,其中,其中符合费用化支出(研究阶段)为50000元。2020年12月31日,该项A新型技术已经达到预定用途。另外,2021年1月1日将持有的B专利权转让给甲公司,开具增值税专用发票,注明价款500000元增值税税额30000元,全部款项已收到存入银行。该B专利权的成本为600000元,已摊销220000元。(共计20分)要求:(1)请计算A无形资产的入账价值(2分)(2)写出发生研发支出的会计分录(6分)(3)写出2020.12.31达到预定用途的会计分录(6分)(4)写出转让B专利权的会计分录。(6分)
老师你好,会计学堂有没有科学计算器使用方法的教学视频,准备考中级的,请给链接
我们是商场租赁,客户要求补开去年24年的房租发票15万元,可以给他开票吗,
老师,你好,我是小规模出口企业,3月份收到了外汇,4月10号出的报关单,我们应该几月份确认收入?
老师,异地项目先干活,还没立合同,办理外经证时,大约估个金额申报可以么?最终与合同金额有差异的话怎么解决?会有哪些风险呢?
资料二,为啥不影响当期应交税费-应交所得税。不都是在汇算清缴之前吗,资产负债表日后吗?资料3反而影响
老师我上个月报税的时候第一列有自动带出来的数字,但是本期发生额那里我没有填数
你好,这3%简易计税的吗?
如果是的话,你应该填写实际抵扣金额。
是的,我们安装是简易计税,但是还是不太明白里面的关系,收入成本抵扣?老师麻烦您再解释一下
你好,差额交税是什么意思,理解吗?收入减去成本,按这个来交增值税的 说你的收入是100,你的成本是80 (100-80)/1.03*3%这个就是你需要缴纳的增值税。
老师,是不是第一列带出来的数字就是我的本期销售额,然后我可以填写到本期实际扣除金额?小于本期应抵扣金额的话就可以不用缴税了?
对的,是的,是这么做的。
那这个本期发生额,也就是我的成本包括哪些?我们公司的话是只包含安装成本票吗
你好,安装对应的成本 你看你自己账上做的。
安装主要是人工成本,没有票可以吗
你好,给他申报了工资薪金个税的吗?如果是的话可以啊。
老师,那这个简易计税和差额征税等同吗?我们还有维保服务是6%!有销售的话也需要在第一列填数
好建筑服务的,只要是减一计数,就可以差额交税。
6%的不可以的。不可以差额交税。
那6%这个维保费收入只填写到第一列,后边的不用填就可以是吧,因为要和主表一致,必须填写
好,对的,是的,是这么做的。
老师,前面月份有安装费成本票我没有填到上面表里,这个月还能填吗
你好,可以填写的可以填写。
老师,我是一张安装费进项专票,是不是价税全额记账,勾选认证平台做勾选不抵扣,然后增值税附表三价税全额填到本期发生额一栏做成本对吗?
你好,对的是的,是这么做的。