是。是的这个 是的,这个分录是正确的。
收到去年缴纳的航天税控服务费280元,怎么做凭证。去年付款做的凭证是,借:管理费用280 贷:银行存款280 借:应交税费_应交增值税_未交增值税280 贷:管理费用280
老师 航天税控服务费 当时做的 借:管理费用 贷:银行存款 280的税没有抵扣 这个分录对吗
老师 航天税控服务费 当时做的 借:管理费用 贷:银行存款 280的税没有抵扣 这个分录对吗
老师 航天服务费 做了借 管理费用/办公费 贷 银行存款 这月抵扣怎么做分录
#提问#税控盘维护费280当时没抵扣分录是借管理费用 贷 银行存款 过几个月抵扣了 分录怎么写是借应交税费280 贷管理费用280 还是借管理费用-280 贷应交税费-280 负数填写的话不会重复管理费用
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
买社保没有工资流水,有申报工资,会影响以后领养老保险的吗
一般纳税人企业有开免税发票和不免税的,但抵扣时把免税的进项抵扣了,如果现在进项税额转出,那要不要更正之前的报表补交税费呢,还是在下个月做处理就好? 请问老师这个问题
老师,公司自建的办公楼已经验收合格,房产证也有了,但是建办公楼的发票没收齐全,还在在建工程科目,没法转固定资产,该怎么计提折旧呢?因为供应商公司出了问题,还不确定什么时候能开过来发票
老师属于会计政策变更有哪些
委托加工涉及库存商品出库,和支付加工费,这两个分录怎么做?
收到超市邮政银行流水,存在以下问题1、邮政银行收款其中只有几千元每月开发票,剩下的收入是不要开发票的,小规模季度超出 30万的按全额交税。2、如果按开发票的金额一个季度大约1-2万元做账报税,那银行收入已超出30万为了避税做预收账款,预收账款因为以后都不开销售发票挂往来会存在税务风险。那现在可以把前台收款打到私账上吗
房地产开发公司售楼部案场垃圾桶,冰箱,拖把,应该入到那个科目
老师 附加税 没有计提 利润表 附加税不影响利润对吗
附加税 跨年是不是 借:利润分配 未分配利润 贷 附加税啊
不同的问题,请重新提问。