借:应交税费、 贷:管理费用

老师,用现金支付航天信息年服务费的分录怎么做?可以借:管理费用-办公费 贷:库存现金
老师 航天税控服务费 当时做的 借:管理费用 贷:银行存款 280的税没有抵扣 这个分录对吗
老师 航天税控服务费 当时做的 借:管理费用 贷:银行存款 280的税没有抵扣 这个分录对吗
老师 航天服务费 做了借 管理费用/办公费 贷 银行存款 这月抵扣怎么做分录
航信年费抵扣分录是什么, 支付时候: 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 我现在要抵扣,该做什么分录?
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
就写应交税费 有二级科目吗
是的,写到应交税费就可以了
谢谢老师
不客气,很高兴帮你解答
去年11月份 借:原材料 借应交税费/进项 贷:应付账款 12月份 做了借应交税费/待认证进项 贷:应交税费/进项 这月要抵扣这张发票 分录怎么写
借:应交税金-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金-未交增值税
谢谢老师呢
不客气,很高兴帮你解答