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老师 航天服务费 做了借 管理费用/办公费 贷 银行存款 这月抵扣怎么做分录

2022-07-06 21:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-06 21:36

借:应交税费、 贷:管理费用

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快账用户9878 追问 2022-07-06 21:38

就写应交税费 有二级科目吗

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齐红老师 解答 2022-07-06 21:39

是的,写到应交税费就可以了

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快账用户9878 追问 2022-07-06 21:42

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-07-06 21:44

不客气,很高兴帮你解答

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快账用户9878 追问 2022-07-06 21:46

去年11月份 借:原材料 借应交税费/进项 贷:应付账款 12月份 做了借应交税费/待认证进项 贷:应交税费/进项 这月要抵扣这张发票 分录怎么写

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齐红老师 解答 2022-07-06 21:50

 借:应交税金-应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税金-未交增值税

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快账用户9878 追问 2022-07-06 21:52

谢谢老师呢

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齐红老师 解答 2022-07-06 21:53

不客气,很高兴帮你解答

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借:应交税费、 贷:管理费用
2022-07-06
是。是的这个 是的,这个分录是正确的。
2022-06-15
是的,就是那样处理的呀
2022-06-15
你好,这个不用结转,直接抵消了
2022-01-05
借:管理费用-办公费       应交税费-增值税-进项 贷:银行存款
2022-12-14
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