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3月份多计提税金及附加了,3月份的分录是借:税金及附加189.39贷:应交税费—城建税110.71 教育费附加78.68,实际四月份缴纳了税金及附加55.35,小型微利企业有六税两费的减免政策,4月份做的调整分录,我做的这个分录借:营业外收入-其他营业外收入134.43 贷:应交税费-应交城市维护建设税 55.35 应交税费--应交教育费附加 79.08, 在月底结转损益的时候为什么营业外收入会在借方红字呢

2022-05-10 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-10 10:53

这个应该是贷方正数

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快账用户8473 追问 2022-05-10 10:54

老师可以详细说一下吗?详细写一下正确的会计分录

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齐红老师 解答 2022-05-10 11:02

分录就是你这样的 但是借方你这个应该计入营业外支出

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快账用户8473 追问 2022-05-10 11:08

可是老师我的营业外收入在借方正确吗?如果你做这个会计分录怎么做?借:营业外收入-其他营业外收入134.43 贷:应交税费-应交城市维护建设税 55.35 应交税费--应交教育费附加 79.08,

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齐红老师 解答 2022-05-10 11:11

 这个不对 就算计入营业外收入也是 贷营业外收入负数

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快账用户8473 追问 2022-05-10 11:13

都在贷方吗?贷:应交税费--应交城建税等134.43 贷:营业外收入 —134.43

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齐红老师 解答 2022-05-10 11:20

同学你好 对 因为这个是贷方负数了

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这个应该是贷方正数
2022-05-10
您好,如果全额计提,减免部分,会计分录: 借:应交税费-城建税-减半部分 贷:营业外收入
2022-05-10
你好 ; 你们这个 是什么情况发生的 。 怎么会做借方营业外收入去了。 你们 描述下业务
2022-05-10
借税金及附加-134.04 贷应交税费应交城建税-134.04
2022-05-11
你好,根据你的描述,四月份的调整分录是 借:应交税费—城建税 189.39—55.35 贷:税金及附加  189.39—55.35
2022-05-11
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