你好!实务中减免的这一部分一般是记入营业外收入的

老师,就是每个月开发票做账时候,如未收到款,借:应收账款,贷,主营业务收入,应交税费-应交增值税,等下个月扣了税金后,账务处理是,借,应交税费-应交增值税,税金及附加城建税,教育费附加,地方教育费,贷,银行存款。如果没有超过小规模45万,开发票计入应交税金应该怎样处理呀,老师
3月份多计提税金及附加了,3月份的分录是借:税金及附加189.39贷:应交税费—城建税110.71 教育费附加78.68,实际四月份缴纳了税金及附加55.35,小型微利企业有六税两费的减免政策,4月份做的调整分录,我做的这个分录借:营业外收入-其他营业外收入134.43 贷:应交税费-应交城市维护建设税 55.35 应交税费--应交教育费附加 79.08, 在月底结转损益的时候为什么营业外收入会在借方红字呢
3月份计提税金及附加:借:税金及附加189.39 贷:应交税费---城建税 189.39,纳税申报时依照“六税两费”减免政策,税金及附加共申报了55.35,4月份缴纳税金及附加55.35,借:应交税费---城建税55.35贷银行存款55.35,那四月份的调整分录用营业外收入做分录怎么做呢,请老师详细写一下分录
单位3月正常计提税金及附加,4月有小微企业减免,,4月做调整分录该怎样做?贷:(红字)营业外收入 贷:应交税费---应交城建税等 与 借:应交税费---应交城建税等 贷:营业外收入所说的账务处理一样吗?
老师 我4月报税1-3的税 小规模的销项我计入营业外收入了 但是我5月打单子的时候银行扣了366的这个税有10元的城建税 256的增值税是不这样做 借 税金及附加10 贷 应交税费——城建税 10借 应交税费——城建税 贷 银行存款好10完了冲红借 外收入-366贷 应交税费-366再借应交税费256贷银行 256那最后应交税费还是挂的256
请问个体经营户年度汇算申报法人工资怎么填写,之前每个月都没有申报过法人工资
请问老师,2018年成立的公司,注册资金要在什么时间交足?
老师,银行账号(公司银行账号不多)在财务软件(金蝶精斗云有必要设置辅助核算吗?银行账号设置辅助核算的优缺点是什么呢?
无偿提供租赁服务,进项要转出么,为什么
老师你好,我接手了一家代账公司的账,他直接借:主营业务成本,贷:库存现金,看不懂,后面也没有附件
老师好,公司服务员月工资12000,一个月休息4天,上班到3月19日被开除。这个月的工资怎么算?
朴老师,购买的装产品的桶算产品成本吗?购买该桶和入库库存商品是该怎么做账?
老师,请问现在注销收费多少?大约
生产企业,客户到厂里自提货,采购发票在报关单之后才开的,报关单上填写的是人民币金额,首单退税,建议申请退吗?要是第一单没有通过,是不是后面的就都通不过?如果不退,对应的进项税,是不是要做进项转出?
老师您好,请教个问题,一般纳税人最后留抵的税额,在未交增值税的借方还是在进项税额的借方都可以啊
是的老师。我写的两个分录应该用哪个?都是会计学堂老师给的答案,我都晕了,能具体解释这两个分录什么意思和区别吗
您好,直接借应交税费城建税等 贷营业外收入就可以
贷:(红字)营业外收入 贷:应交税费---应交城建税这个分录什么意思呢?这是正确的还是错误的
你好,都是可以的这个也没有错
可是老师,为什么一个分录应交税费—应交城建税是在贷方,一个分录的应交税费—应交城建税在借方呢?
你好!应交税费是贷方红字借方蓝字