同学你好 1、2日,去银行提取备用金50000元; 借,库存现金50000 贷,银行存款50000 2、5日,发现观金短缺200元; 借,待处理财产损溢200 贷,库存现金200 3、10日,经过清查,发现属于管理人员保管失职所造成 借,其他应收200 贷,待处理财产损溢200 4、13日,购入材料一批,增值税专用发票上注明的价款为10000元,增值税税额1300元。另支付包装费1000元,银行转来的结算凭证已到,款项尚未支付,材料已验收入库,甲公司为增值税一般纳税人,采用实际成本进行材料日常核算; 借,原材料11000 借,应交税费一应增一进项1300 贷,应付账款12300 5、15日,以银行存款支付上述款项: 6、20日.向乙公司(一般纳税人)销售商品一批,价款200000元,增值税税额26000元已办理托收于续,款项尚未收到: 借,应收账款226000 贷,主营业务收入200000 贷,应交税费一应增一销项26000 7、31日,根据“发料凭证汇总表”的记录,本月基本生产车间生产产品领用材料5000元,企业行政管理部门领用材料3000元,销售部门领用材料1000元,合计54000元

这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?