你好 借:应收账款 , 贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 银行存款 600

向甲公司销售产品一批,价款50000元,增值税6500元,采用托收承付结算方式结算,在产品发运时,以支票支付代垫运杂费400元,已向银行办妥托收手续。
向扬州市宏力集团出售A产品一批,开出增值税专用发票:价款200000元,增值税额26000元。开出支票垫支运杂费600元。A产品已发运,并到银行办妥托收手续,宏力集团承诺近期付款
6.采用托收承付结算方式销售甲产品1000件,单位售价800元。用银行存款代垫运杂费2000元,产品已发出,开出增值税专用发票,并向银行办妥托收手续。
向扬州市宏力集团出售a产品一批,开出增值税专用发票,价款200000元,增值税额26000元,开出支票垫支运杂费去600元,a产品已发运,并到银行办妥托收手续,宏力集团承诺近期付款
写出分录:向扬州市宏力集团出售a产品一批,开出增值税专用发票,价款200000元,增值税额26000元,开出支票垫支运杂费去600元,a产品已发运,并到银行办妥托收手续,宏力集团承诺近期付款
销售把现金收款记成微信收款了,怎么做账呢?
老师,政府统计局奖励的入统奖励,我记入营业外收入可以吗,申报所得税年报的时候,在会计收入体现在年度纳税申报表主表A100000填入营业外收入可以吗
老师,我们收到的发票已验证,已抵扣进项税,现在红冲了,我凭证怎么做
老师您好,我公司代A公司收土地租金款, A公司支付了我公司20万的代收服务费,这个我公司需要开票给对方吗?如果开的话开什么内容?税目是什么?
非生产加工型企业进项和销项内容必须完全一致吗
老师,,我们是工业企业,先领原材料生成半成品,然后由半成品经过两次加工生成产成品,从半成品到产成品只需要加工,不需要任何原材料,,那么具体分录咋做?
老师您好,我想问一下商贸企业,我要按销售额开发票,需不需要把退货金额减去?还是包含进去
公司销售耗材给医院,但主机无偿提供。主机和耗材都是采购来的。怎么做账
请问老师,营业外支出,坏账损失,调增,在汇算清缴表里填在哪里
不征税收入指什么 有哪些