借库存商品负数 贷应付账款负数

对方开具了增值税普通发票,当月已经入账装订。过了几个月,对方告知发票红冲了,开了一张销项负数发票给我们,如何做账?直接做反分录还是红字分录?
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
老师号,收到一张对方开过来的 普通发票 销项负数 是库存商品 怎么做分录
老师,建筑企业,收到对方开具的销项负数发票,做账的话,跟原来一样只不过是负数行了吧
老师,账面预付账款借方余额44452,收到对开具有增值税普通发票142773.63元,分录是 借 库存商品 142773.63 贷 预付账款 142773.63 普票不考虑进项税,这样子写分录余额表变成借方负数,具体要怎么处理呢
请教一个问题,目前是公司的法人代表同为股东的人已去世,公章也不见了,之前公司一直是代理记账,目前是有款未收,但是目前想继续处理这个公司的事情的人对之前公司财务状况一无所知,这个情况应该下一步做什么?
你好老师5月公司开了二手车发票忘了纳税申报到未开票信息中,这个现在增值税已经交了5000多,,这还能重新申报未开票二手车发票不含税金额吗
捐赠对应产生的附加税及水利基金计入营业外支出还是税金及附加?
出口退税,税务系统已申报,税局要求撤回,怎么操作呢
老师您好,消防设施设备维保是属于“专业技术服务”,还是属于“其他生产生活服务”?
老师,中途8月份接的账,期初数只是录7月份科目余额表的数据作为期初数,本年借方和贷方发生额要录期初数吗?
老师,我们医院有部分病人的自负部分资金收不回来,医院上层想以个人名义付,再以费用报销出去,请问这样做对我影响多大?
老师,我做了几年出纳,有会计证,刚面试上一家化工厂的会计,第一步该怎么做
员工报销的广告费,开的是普票,需要申报缴纳印花税吗?
老师,给员工上社保不申报个税可以么?
那这个库存表怎么填数据,最后结转成本怎么做
你这个是退货了吗?
退货怎么做 没退货 怎么写 老师 麻烦都写下吧 谢谢
采购方会计分录: 借:库存商品 借方红字。 贷:应付账款等 贷方红字。 都是这么写的
这个知道 我是说 最后的库存表 和最后结转成本这块怎么做
你是购买方,也不需要结转到成本
那这个库存表 怎么改 库存金额负数 这块
之前你入账的时候是正数,然后再按成负数入账一个就行。
但是 应该之前 是借 库存 贷 应付 借 主营业务成本 贷 库存 现在 要是直接在本期购入填写负的金额 那么会导致我库存表的期末余额 对不上 这个怎么处理
借 主营业务成本 贷 库存 退了这个也是负数
库存表 上是这么做吗
对,没问题,就是这么做。