借库存商品负数 贷应付账款负数

购入的库存商品,进账发票已经认证,但是发票开错,对方开了销项负数发票,我这边怎么做分录呢?
老师,请问上个月收到一张普通发票,已经入账了,但是这个月要退这个材料,对方开出来负数发票过来,这个我该怎么做分录?
老师,我公司卖化肥,因为上个月给对方多开了一张发票,这个月开了销项负数发票?怎么做分录?是同时结转销售成本上个月负数,化肥库存就回来了吗?还是直接用这个月的销售数量减去这个负数发票上的数?怎么处理做分录?谢谢老师
老师,我去年收到一张普通发票,当时没注意入了库存,现在发现那张发票开错了,可以让对方开负数发票过来冲减库存吗
对方开具了增值税普通发票,当月已经入账装订。过了几个月,对方告知发票红冲了,开了一张销项负数发票给我们,如何做账?直接做反分录还是红字分录?
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
那这个库存表怎么填数据,最后结转成本怎么做
你这个是退货了吗?
退货怎么做 没退货 怎么写 老师 麻烦都写下吧 谢谢
采购方会计分录: 借:库存商品 借方红字。 贷:应付账款等 贷方红字。 都是这么写的
这个知道 我是说 最后的库存表 和最后结转成本这块怎么做
你是购买方,也不需要结转到成本
那这个库存表 怎么改 库存金额负数 这块
之前你入账的时候是正数,然后再按成负数入账一个就行。
但是 应该之前 是借 库存 贷 应付 借 主营业务成本 贷 库存 现在 要是直接在本期购入填写负的金额 那么会导致我库存表的期末余额 对不上 这个怎么处理
借 主营业务成本 贷 库存 退了这个也是负数
库存表 上是这么做吗
对,没问题,就是这么做。