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老师号,收到一张对方开过来的 普通发票 销项负数 是库存商品 怎么做分录

2022-05-11 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-11 10:18

借库存商品负数 贷应付账款负数

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快账用户7526 追问 2022-05-11 10:19

那这个库存表怎么填数据,最后结转成本怎么做

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齐红老师 解答 2022-05-11 10:28

你这个是退货了吗?

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快账用户7526 追问 2022-05-11 10:34

退货怎么做 没退货 怎么写 老师 麻烦都写下吧 谢谢

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齐红老师 解答 2022-05-11 10:35

采购方会计分录: 借:库存商品 借方红字。 贷:应付账款等 贷方红字。 都是这么写的

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快账用户7526 追问 2022-05-11 10:36

这个知道 我是说 最后的库存表 和最后结转成本这块怎么做

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齐红老师 解答 2022-05-11 10:37

你是购买方,也不需要结转到成本

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快账用户7526 追问 2022-05-11 10:39

那这个库存表 怎么改 库存金额负数 这块

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齐红老师 解答 2022-05-11 10:39

之前你入账的时候是正数,然后再按成负数入账一个就行。

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快账用户7526 追问 2022-05-11 11:20

但是 应该之前 是借 库存 贷 应付 借 主营业务成本 贷 库存 现在 要是直接在本期购入填写负的金额 那么会导致我库存表的期末余额 对不上 这个怎么处理

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齐红老师 解答 2022-05-11 11:23

借 主营业务成本 贷 库存 退了这个也是负数

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快账用户7526 追问 2022-05-11 11:26

库存表 上是这么做吗

库存表 上是这么做吗
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齐红老师 解答 2022-05-11 11:26

对,没问题,就是这么做。

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借库存商品负数 贷应付账款负数
2022-05-11
你好,可以让对方开负数发票过来冲减,同时再开一张正确的发票过来入库
2021-12-14
你好,做原来一样的分数,金额负数
2021-01-25
你好1.     那你就做  : 你是收到原来货物是专票 是吗 ?对应开了 红字发票来 ; 那你就 转出处理 ;  借库存商品贷进项税转出 ;  借库存商品 负数贷预付账款负数    
2021-11-10
你好,取得的进项负数发票,账务处理是 借:应付账款等科目,贷:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额)
2020-11-18
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