是的,就是那样处理的哈

一般纳税人,这个月开具了销项负数发票,业收到了对方公司开具的进项负数发票,进项在4月做过认证,应该如何做账务处理和报税处理
老师,现在收到9月开的一张普票业主联要做废,我跨月作废,开出一张一模一样的负数发票就行了吧,钱1200退给业主,那对方写张收条就行了吧
老师号,收到一张对方开过来的 普通发票 销项负数 是库存商品 怎么做分录
老师,建筑企业,收到对方开具的销项负数发票,做账的话,跟原来一样只不过是负数行了吧
老师,想问 一下,就是我们建筑行业收到成本发票已认证抵扣了,后面有退回的,对方红冲开了负数,要怎么来做分录