您好,现在认证没有时间限制。
老师,请问一般纳税人企业,购进的进项发票,有没有规定认证的期限呢?就是开出来多长时间一定要认证了?认证了之后又有规定抵扣期限的吗?
公司2022年7月转一般纳税人,在这之前公司是小规模纳税人,有收入,也有成本,成本票收的也有专票,小规模期间也正常缴纳了增值税及其他税金现在认证抵扣进项的时候,把2022年7月之前的进项也认证抵扣了,这样操作可以吗?
我们公司之前是小规模,后来业务需要申请为一般纳税人,刚开始进货多,对方都开了专票,但我们销售开的发票比较少,变成进项发票大于销项,有有些进项还没有认证抵扣,那这些还未认证抵扣的发票也要入账,会计分录如何写,后期要抵扣又该如何写,老师可以答疑一下吗?
老师,请问,一般纳税人的认证发票没有时间限制具体是哪个文件规定的?
现在规定进项发票可以留抵吗?还有纸质发票最长认证期限为多久?我们有几张大额的纸质发票系统里有看到但一直未收到,可以打印出来先认证做帐吗?还有这家上月纸质发票丢失了也是打印出来认证做帐的
有一笔差旅费是因为某个特定的产品产生的,这笔差旅费是直接入这个产品的生产成本,还是先进制造费用在转入一个产品的生产成本
银行流水有一笔账2000,账号有有误退回来,一正一负,会计做账应该怎么体现?请教老师
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你好,老师,请问我公司有一些空地租赁给做光伏发电的了,每年收一次租赁,这个租赁费要缴增值税吗?这属于营业外收入吧
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老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
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哦,老师,我还想问下,那应交税费这个科目账务处理跟税务处理要一致的吗?如果进项当月没有认证或许没有抵扣,账务需要做到一致吗?
没有认证的记待认证进项 认证了寄进项。
老师,那认证了没有抵扣完的又要怎么处理呢?
没有抵扣完的会自动留底,以后可以抵扣。
老师,那已经认证的进项和销账,月末是不是都结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目呢?借方余额就是留抵的,贷方余额就是要转出到应交税费-未交增值税的呢?
是的就是这样。是的,就是这样处理的。
好的,谢谢老师
不客气,祝您工作愉快。
老师,我还有一个问题,就是企业所得税汇算清缴的时候,如果社保费做账的时候都做到了社保费科目了,没有分开补充养老和医疗,那汇算清缴的时候可以查询社保明细分开填列的吗?
您好,不同的问题,请重新提问。