你好,根据你的描述(分录多录了20),应当做收入的冲销处理才是啊
你好,餐饮公司关于收入,我做的是借应收账款1000贷主营业务收入1000,收到款借银行存款,财务费用,贷应收账款,这边会计说是银行到账,分录是借银行存款,贷应收账款,应收账款包含了财务费用,有什么影响吗
借:银行存款1020贷:主营业务收入990应交税费30实际收到钱是1000,分录多录了20,这个月要怎样调整?是上个月做的分录,这个月要怎样调整
借:银行存款1020贷:主营业务收入990应交税费30实际收到钱是1000,分录多录了20。要不要做20的应收账款
老师好,收入当月同时收到了货款时,可以合并做一笔分录吗?借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费,还是要应收账款过度一下呢?借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费。借:银行存款,贷:应收账款
老师收到一张20万承兑汇票,实际货款149800,用银行存款退回50200,分录1:借应收票据20 贷应收账转20 2:借应收账款50200 贷银行存款50200 3:借应收账款149800贷应交税金 主营业务收入,这样入账去可以吗
发票开错了。重新开具发票时,为什么要提供身份证和合同?
老师,还是不明白在从微信零钱扣除手续费,的做账比如1月收入总共1000元,2月2日提现到银行卡,借银行存款1000贷其他他货币资金微信1000,然后借财务费用手续费1贷其他货币资金1元,然后2月收入总共2000元,做借其他货币资金2000主营业务收入2000元,到3.1号提现,要提现2000但是之前1月扣了1元手续费,只能提现1999了,还要从1999里面扣1.99的手续费,这样再怎么做分录啊
老师您好,我想问下就是从别的公司转进来100多人,然后我这个月做工资,报个税,现在情况是我申报个税入职时间我应该怎么填合适
老师,超市自己采了一批货,4月付的款,5月入得库,我正常应该是4月做笔付款的帐,借:应付账款贷:银行存款,5月在做入库的帐,借:库存商品贷:应付账款,现在结转4月主营业务成本的时候发现有这里的供应商的成本因为4月有销售,这样咋弄?正常结转成本吗
本年利润借方表示亏损。 那为啥本年利润 分录在贷方 亏损的时候 借利润分配未分配利润贷本年利润
管道设计费计入固定资产原值吗
老师,当月的微信收入,当月做其他货币资金1000主营业务收入1000.都是次月提现,比如2号提现的,但提现的时候手续费从微信零钱额外扣除的,不是从提现金额1000里面扣除的,怎么做账啊
都是怎么跟银行公户经理维护关系的啊,我们初创企业,发信息半天才回,有时候直接不回,真是够了。难道还要给她送礼啊?
因员工离职,个人工资不够缴纳个人社保,收取现金缴纳个人社保,要怎么入账
生产企业办理退税,材料发票一部分是出口企业,一部分是内销,材料发票如果勾选,是否顺利办理退税
发票也多开了20
你好,发票也多开了20,需要作废发票,重新开具正确金额的
已经申报了,是作废重新开。还是冲红重新开
你好,已经申报了,说明是跨月了,需要冲红重新开
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。