你好,根据你的描述(分录多录了20),应当做收入的冲销处理才是啊

你好,餐饮公司关于收入,我做的是借应收账款1000贷主营业务收入1000,收到款借银行存款,财务费用,贷应收账款,这边会计说是银行到账,分录是借银行存款,贷应收账款,应收账款包含了财务费用,有什么影响吗
借:银行存款1020贷:主营业务收入990应交税费30实际收到钱是1000,分录多录了20,这个月要怎样调整?是上个月做的分录,这个月要怎样调整
借:银行存款1020贷:主营业务收入990应交税费30实际收到钱是1000,分录多录了20。要不要做20的应收账款
老师好,收入当月同时收到了货款时,可以合并做一笔分录吗?借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费,还是要应收账款过度一下呢?借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费。借:银行存款,贷:应收账款
老师收到一张20万承兑汇票,实际货款149800,用银行存款退回50200,分录1:借应收票据20 贷应收账转20 2:借应收账款50200 贷银行存款50200 3:借应收账款149800贷应交税金 主营业务收入,这样入账去可以吗
老师,我想问一下就是做N账,怎么做比较好,要不要打记账凭证什么的啊,还是就单纯记账。
支付工资时,银行存款的对方科目是应付职工薪酬工资还是管理费用工资?
20万里拿55%的股份是投了多少
请问老师,个体户注销存货可以算老板自有物品不交税吗
简易注销时股东分配是在取得清算证明之前还是取得清算证明之后
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
发票也多开了20
你好,发票也多开了20,需要作废发票,重新开具正确金额的
已经申报了,是作废重新开。还是冲红重新开
你好,已经申报了,说明是跨月了,需要冲红重新开
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。