同学,你好 借:银行存款-20 贷:主营业务收入 负数 应交税费 负数

老师,你好,我上个月的会计分录做错了,怎么调整呢,上个月的会计分录 借:管理费用500 贷:应付职工薪酬500 借:应付职工薪酬500 贷:银行存款300 其他应付款200 但是实际上银行付了500 这个怎么调整呢,调整分录怎么写!
借:银行存款1020贷:主营业务收入990应交税费30实际收到钱是1000,分录多录了20,这个月要怎样调整?是上个月做的分录,这个月要怎样调整
借:银行存款1020贷:主营业务收入990应交税费30实际收到钱是1000,分录多录了20。要不要做20的应收账款
上个月卖了一批生产副产品,出库后生成的凭证是 借:应收账款 贷:主营业务收入和应交增值税-销项税;收款生成的凭证是借:银行存款 贷:主营业务收入,这样就导致了多记收入,而且月末还挂着应收账款,因上月已结账,想在本月调过来,调整的分录是怎样的呢?
你好 老师 就是山个月收到货款 正确的分录应该是 借银行存款 贷 应收账款 结果被我填错成 借银行存款 贷 主营业务收入了 这个要整么调整
请问老师,个体户注销存货可以算老板自有物品不交税吗
简易注销时股东分配是在取得清算证明之前还是取得清算证明之后
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
收到,谢谢
不客气,满意请5星好评,谢谢!
我还要不要做20的应收账款
同学,你好 不需要做了,直接冲掉